你好,这个是你们单位多付了款的,需要退回来吗?

您好,老师,我们公司老板在其他应收款借方有挂账,在其他应付款贷方也有挂账,能不能将其他应收款借方余额调整到其他应付款呢? 如果要调的话,应该怎么调呢?
老师好,我们付供应商的款,应付账款借方有余额,我要调平怎么调呢
老师,应付账款的借方有余额,代表是我们要付款给供应商还是要供应商开发票给我们
老师 我们公司应付账款有些单位贷方一直有余额,但是实际上我们不用支付供应商货款了,需要怎么调账呢?
老师好,我们之前收到供应商送货后做了暂估入账,借:库存商品,贷:应付账款-暂估供应商货款,现在供应商没有开发票,也不需要我们支付货款了,该怎样把账调平
老师, 我们购买的商用饮水机,和乒乓球台,分别要入什么费用
我们是建筑业小微企业,有一家分公司,第一季度总公司收入800万,分公司收入300万,那第一季度总公司申报多少企业所得税,分公司申报多少企业所得税?
#提问#老师,您好!公司账上的库存现金留存多少合适?十几万万正常吗?
请问,一个公司,招几个在校大二大学生,暑假期间做2个月兼职,这种发工资时怎么处理,能不用开劳务发票,还能税前扣除,也不影响学生应届生的身份
老师我们上年12月10日之前是个体开的发票给客户的,12月10日之后变为小规模纳税人,那我现在收到之前的货款我怎么入账
老师,请问收到退个税手续费如何做账?
注册资本是在什么情况下,需要缴纳印花税?
老师,我司4月收到客户付的4-6月的物业管理费发票,我司现在要把4-6月的物业管理费开成一张发票,发票栏备注“4-6月的管理费”,那发票上的单位和数量怎么填才规范?
员工的社会保险码是一直不变的吗? 有个新员工入职的时候提供了她的社保码,但是我办理社保转入并没有要求需要他原来的社保码,然后社保转入后她的社保码和原来的不一样,有影响吗?
老师 我们单位是卖药的 先前给人开票的时候是0税率 现在是13个点 然后我们要给对方开折扣票 可以冲现在的13个点的吗 还是的冲以前0税率的票
不会退的
借营业外支出贷应付账款。
好,谢谢老师
不用客气,工作愉快。