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老师,我现在发现2021.2月份有笔收入多记了0.01,增值税少记了0.01和开票软件不一样,我现在咋办?

2022-01-17 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-17 15:39

反记账,做在12月份。 借:主营业务收入0.01 贷:应交税费-增值税-销项 0.01

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快账用户2591 追问 2022-01-17 15:43

那我后面附加税不变了吧,另外我这不导致账上增值税挂了0.01?

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齐红老师 解答 2022-01-17 15:44

那你交税的时候是按哪个数据交的?

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快账用户2591 追问 2022-01-17 15:45

按账上的交了啊

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齐红老师 解答 2022-01-17 15:46

没按开票软件上的交也通过审核了?

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快账用户2591 追问 2022-01-17 16:28

是啊,跟开票软件相比少了0.01

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快账用户2591 追问 2022-01-17 16:32

刚才算了一下导致附加税也少交了0.01

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齐红老师 解答 2022-01-17 16:37

一分不碍事的,审核通过了,不用管他了

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快账用户2591 追问 2022-01-17 16:41

那我收入和应交税费还需要反记账吗?

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齐红老师 解答 2022-01-17 16:47

不用反记账了哈,不用管它了

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反记账,做在12月份。 借:主营业务收入0.01 贷:应交税费-增值税-销项 0.01
2022-01-17
您好,没问题,可以这么做的。
2024-10-19
你适当更改,保持一致
2022-09-08
你好,申报产生的差异差异计入营业外收支就可以了。
2024-01-08
您好,7月份,这个是需要做借:营业外支出0.01 贷:应交税费未交增值税0.01    因为6月份结转完,有一个金额
2024-07-18
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