你好,首先检查往来科目是否存在同一个客商同一个业务多边挂账的情况,如果有,可以进行合并。其余的往来科目可以通过支付账款和催收收款结转。
你好。我现在是小规模纳税人,我想注销公司。但账务上还有其他应付款(不是股东的,是同公司的借款),应付职工薪酬,预付账款,固定资产(不会变卖,金额也很小)。我该怎么处理,负债累的都计入营业外收入嘛,这样的话可能会缴税,有没有什么更好的办法?
老师,21年10月底新成立的公司,开通了税务,11月借了个人的钱挂其他应付款,后来又借给别的公司钱挂其他应收款,老板去谈业务发生了差旅费,没谈成。有银行结息收入,转账手续费比利息少。目前还没有业务其他业务发生,现金流量表我该怎么做?只做差旅费和财务费用这块吗?
小规模纳税人,没什么业务,只有一个探矿权,也只有因为办理探矿权相关事务发生的费用。年底应收账款,其他应收款和应付账款和其它应付款都有很多挂账,该如何处理呢?
(房产中介行业) 20年-21年个人费用公账支付(16个人):往来款、服务费、活动费等(90%无发票,只有银行支付凭证 借:其他应收款--个人 贷:银行存款 24年1月调账: 借:管理费用 贷:其他应收款--个人 老师,请问: 1、这家房产中介,之前会计挂其他应收-个人,导致账上有71万多(到现在3年多了),现在想调平(都用银行存款付了),可以如上面分录调到管理费用里去吗? 2、有一笔21年2月借的短期借款(向其他公司借的),调账可以:借:短期借款 贷:其他应付款--法人吗?法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万,会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款(账上103万),现在企业无法归还给法人,因为自22年1月起没开发票,收入也没进公账,请问欠法人的款怎么平账?谢谢!
公司主要营业代收代付租金,与上级单协议收取代理费用,例如上年度厂房面积40000平方,代理费用0.6元每平方每月,收到各类厂房租金500W扣除应收代理费用:28.8W,其他款项全部上缴上级单位。因为之前没有做每月收入结转。年底没有做年终结转收入,现在我该怎么确认结转收入,财务报表怎么更正?(四季度已报税上传了财务报表)我说明下公司账务处理 收到租金时(账务处理) 借:银行存款 贷:其他应付款代收款XX厂房(不开票) 上缴款项时(账务处理) 借:其他应付款付代收款XX厂房--上缴XX款(上级单位开具收据) 贷:银行存款。 系统:月底结转代收款和付代收款结余。(这里出现一个问题资产负债表上其他应付款挂账:包含了其间费用和未结转代费用,这里要不要处理?) (小企业会计准则,小规模纳税人。这种情况怎么处理规范?)
是内含增长率有点推倒不太明白
在发票勾选里,如果能找到撤销发票的记录?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
暂时支付不了的,又不确定能不能支付的只能以应收应付直接继续挂在账上是吧?不用做坏账准备吧?