十月一支付的时候 借预付账款5055 贷银行存款5055
你好,我方销售小公牛,11月收到对方全额价款,12月给对方开具了全部价款的增值税普通发票,请问,11月收到价款和12月开具发票分别该如何填写记账凭证呢?
你好老师!我们公司12月给别人公司支付了2021年1月到6月的服务费。对方12月开了发票给我,我12月应该怎么做分录。
这笔业务是:银行付款,我们应该付给对方印刷费共7659元,10月支付订金1500元,12月把剩余的6159元支付完,对方给我们把票开出来。12月的分录应该怎么写呀,谢谢
请问老师,公司11月向个人购入一台二手车款项11月支付给个人,12月份办理过户手续,对方只开了一张二手车交易发票10000元,我公司实际支付24000元,请问怎么做账务处理
11月对公打给对方劳务费,没给我开发票。12月对公又打了一笔劳务费,他们给我开了一张发票。我11月的分录 借:预付账款 贷:银行存款 那我12月的分录怎么写呀
0元获得了4000万的资产管理公司,都缴什么税费
平日做账当月有税额发生 计提 转出本期未交增值税 借方:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷方:应交税费-未交增值税 附加税、印花税等 借方:税金及附加 贷方:应交税费-城建/教育/地方教育/印花税 但目前我进项税额大于销项税额 如:销项税额1.5万元,进项税额1.8万元,有个进项红冲为进项税额转出1500元,所以应抵扣16500元,实际抵扣1.5万元,期末留底税额1500元。 请问以上怎么做分录
老师,咨询一下现在未分配利润给股东分红,平时随时可以分红吗?没有要求年底才能分红吧?分红税股东交20%的个人所得税吗?
老师 房产税怎么算的
老师,在股东那借的备用金,现金留量表填在哪个位置
2024年9月预估材料入账。材料发票在12月份到票,但是会计忘记红冲预估材料,直接按照购进入库存,现在发现预估材料有余额,怎么处理
个体户开44万专票,成本1万元,查账征收和核定征收的所得税分别是多少?怎么核算?那个缴税多一点
下列各项中,属于注册会计师在审计报告中增加强调事项段的有()。A.注册会计师在审计报告⽇后知悉了某些事实,并且出具了新的审计报告或修改了审计报告B.财务报表按照特殊⽬的编制基础编制C.运⽤持续经营假设是适当的,但存在重⼤不确定性,且财务报表对重⼤不确定性已作出充分披露D.说明审计报告仅提供给财务报表预期使⽤者,不应被分发给其他机构或⼈员老师您好,为什么不选C呢?
请问合作社现在审计,发现19年度有进来发票未入账,往来没平,现在怎么操作?反结账到当年补录入吗?
公司老板用自己名字开的子账户,是公户吗?
12月发票来了借 库存商品6670 贷银行存款 (差额预付账款5055