十月一支付的时候 借预付账款5055 贷银行存款5055

老师,21年初我们支付给对方公司12万,对方在21年7月多给我们开了5万的发票,现在其他应收款是贷方余额5万,如果我们22年再支付给对方5万,是不是就不用对方开发票给我们了?
11月对公打给对方劳务费,没给我开发票。12月对公又打了一笔劳务费,他们给我开了一张发票。我11月的分录 借:预付账款 贷:银行存款 那我12月的分录怎么写呀
老师好,我公司与客户都相互采购双方的货。这边我11月开出电子商业汇票10万给客户,客户那边12月收到汇票后又背书给我这边,那我这边11月对账应付账款已经减了10万,我12月是要加10万应付账款还是不管这笔(我开出去汇票给对方可对方又背给我)没遇到过咋处理这个账,麻烦老师帮我解答一下,谢谢老师哦
11月给对方公司应打款6670,压尾款,只支付了5055元,12月对方把发票6670全额开给我们了,11月和12月的分录,谢谢
请问一下老师,我们公司租了一个办公室,每个月租金是3000元,押金支付6000元,支付了2023年9月至11月份租金9000元了,但是对方公司目前还没有给我开具发票,开具了一张15000元的收据给我们,请问这个分录该怎么做呢?请老师写一下带有数字的分录给我可以吗?谢谢
老师好,请教个问题,老板娘拿来2000元现金,叫我转交给老板,用于招待费,其他同事来取钱,老板还没回来,于是我给老板发微信确认比事,经老板同意,把现金给同事,但是没有交接手续,这算违规吗
自己是灵活就业人员,需要申报个人所得税汇算清缴么?(若不超10万,是否可以不用申报)那个人承担的全额社保(灵活就业是个人缴纳单位和个人部分)是按全额抵扣还是其中个人部分抵扣?
老师,请问汇算清缴的的净利润和四季度申报表有差没问题吧,不需要更正四季度申报表吧
老师好,现在更正25年的个税工资薪金,比如张三,原来1月报了4500现在要补报15000,应纳税所得额就等于15000➕4500➖500014500,应纳税额就14500✖️百分之三, 8月补报65000,截止8月应纳税所得额65000➕15000➕4500➖5000✖️8, 然后交税多退少补, 截止12月还是8月的那个应纳税所得额,那就只能自己做汇算退税,是这样吧老师
股权转让涉及的税费什么时候申报
比如说5月小明报销办公费发票100,实付98,税率0.13,5月的会计分录,借管理费用86.73 借应交增值税~待认证进项税11.27 贷银行存款98 ,等到6月要在电子税务系统勾选抵扣,6月的会计分录怎么做(税务局全额抵扣,不能部分抵扣)
是这样的,之前签的是含普票1%总价527000(不含税总价521782.18),现在客户要求开专票13%,我要求加9个点,那一共该收多少钱?票面开多少?
老师,怎么看软件是否能结转费用到本年利润
物业公司可以收租金吗
老师,想问下,因产品无法维修,客户要求我司退款,我们也开具了红字发票,但实际产品没有退回,老板娘在上面有签做退款报废处理?那我们财务上除了用红字发票去冲减应收和销项税额,还要做其他的财务处理吗?需要做借:营业外支出 贷:主营业务成本吗?
12月发票来了借 库存商品6670 贷银行存款 (差额预付账款5055