您好,已经按经营所得核定征收,不需要汇算清缴

个人去税务局代开零星工程发票,个人所得税按千分之四核定征收后,还需要年度个税汇算清缴嘛,如果需要年度汇算清缴,那应该怎么算个人所得税
个人去税务局代开免税的蔬菜发票 那么个人需要申报个税嘛 以及该行为与年度个人汇算清缴有关系吗
核定征收的需要汇算清缴吗? 就是同一个人如果注册两个个体户营业执照。这两个个体户都分别是核定征收。也就是说月不超过三万,季度不超过九万是免增值税和个税的。那么下一年度。进行汇算清缴的时候。个人所得税个体经营所得这块儿有什么说法吗? 下一年汇算清缴的时候。个税个体经营所得这块儿。需要两户累计汇算缴纳税款还是全免的呀?
老师,个体工商户核定征收 开票超过了核定额度,需要缴纳增值税和附加税,还需要缴纳个税吗?那是不是在下一个年度还需要汇算个人经营所得?
请问老师个人自然人代开运费发票,票面已经预征经营所得个人所得税,请问还需要年度汇算清缴吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录