需要接收票的单位为其代扣代缴个人所得税,不需在申报个税了,收票公司已经帮你交了。

个人去税务局代开零星工程发票,个人所得税按千分之四核定征收后,还需要年度个税汇算清缴嘛,如果需要年度汇算清缴,那应该怎么算个人所得税
个人去税务局代开免税的蔬菜发票 那么个人需要申报个税嘛 以及该行为与年度个人汇算清缴有关系吗
个人身份证拿了去开蔬菜类发票,需要缴纳的个税,当场交了,到年底这部分可以参加汇算清缴么
老师,个人去税务局代开一次劳务发票,个税是按生产经营1.5%交个税吗?还有,这人每月会有工资收入,每月都会申报个税,这人在年度汇算清缴个税是不是只要计算这个人工资收入的个税所得,不需要汇算代开劳务发票的个税收入吗
自然人代开发票,是免税的,那么累计开了15万元,到年底汇算清缴要申报个税吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
请问在个税哪个项目中代扣
在自然人电子税务局里面申报。
电子税务局 里具体哪个项目中申报☺️
你找下有个劳务的,具体的我现在进不去,如果你确实找不到,我明天拍照给你。
谢谢 好的
不客气,你先找找看哈。