您好同学,如果预征的个人所得税可以在年度汇算清缴时扣除,需要年终做汇算清缴。
2018年个人代开经营所得发票,需要汇算清缴吗?
2018年个人代开经营所得发票,需要汇算清缴吗?
老师,请问劳务报酬到税务局代开发票,代开发票是需要预缴个人所得税吗?还有提供搬运劳务,税务代开的发票按经营所得代扣个人所得税,按经营所得代扣个人所得税后,这个经营所得会进行个人所得税汇算清缴吗?
老师,个人代开发票99840元缴纳个人经营所得276元,请问明年做个人所得汇算清缴时给退税吗?
请问老师个人自然人代开运费发票,票面已经预征经营所得个人所得税,请问还需要年度汇算清缴吗?
企业在外地做了项目,开了外管证,这个个税申报要怎么操作?还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税?能不能网上异地办理?
属话题:#财务软件#收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收美元,扣手续费,付美元,结汇,这些分录都做完了,就这个最后调汇的分录应该怎么做?老师给写一下蜡笔小新|提问时间:06/1916:56
齐红老师好,你的电话多少啊
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
这直接在开票的时候已经核定征收了个税的属于预征吗,还需要汇算清缴吗
还有就是填报经营所得年度申报的时候,个人填报要填写被投资单位信息,是直接填受票方的企业信息吗
因为年中或许会发生多笔代开运费发票,年底需要进行整体的汇算。
填报经营所得年度申报的时候,要填写被投资单位信息,是直接填受票方的企业信息吗
要申报投资人生产经营到哪个单位,就填写对应的单位就可以
个人没有经营单位怎么填呢
是没有工商登记的商贩吗?
是临时经营的个人
“其他生产经营B表”一般是没有工商登记的商贩申报的。 可以和所属税局核实一下 是否可以填写 “其他生产经营B表”
好的,谢谢老师
感谢您支持,不客气的。