可以做到其它应付款。
事业单位,年末没有用完的办公经费应该怎么做账?上面单位还要求收入不能有余额。另外银行存款利息可以计入利息收入科目吗?我看软件里面利息收入的一级科目是非财政拨款收入,不知道银行存款利息收入放入哪个科目?另外年末利息收入需要结转到哪里?
老师您好!我单位是非营利组织,收到的上级拨款马上又要付给下面单位。可以做到其它应付款吗?还是一定要做到限定性收入啊?
请问一下老师,我们是非营利单位,有个人入会有会费,由于其他原因暂且不能开票,我收到的钱应该做哪里合适,预收账款还是其他应付款啊
老师 我做了一个分录 是收到其他应收款然后单位的名称 上一级让我这么做 但是摘要我写付款 或者收款 可以吗 摘要我没写往来款
老师 我做了一个分录 是收到其他应收款然后单位的名称 上一级让我这么做 但是摘要我写付款 或者收款 可以吗 摘要我没写往来款 2024-06-28 10:29
老师,您好!收到房屋发票是专票,那固定资产卡片的资产原值就是不含税金额吗
老师,您好,请问预拌混凝土开发票,用于杆件基础浇筑,发票大类开什么?
我们有两个公司,一个贸易公司卖设备,一个咨询服务公司,咨询服务公司为贸易公司如果连续几个月开发票,这样做可以吗?
老师,我4月发3月份,5月发4月份工资,5和6月份工资7月底发放,7和8月在这个9月底发放,那么个税申报 税款所属期月份都是哪个发放就哪个月申报吗?
老师,收到手机发票怎么入账?
老师好就是小规模企业之前第一的季度0申报,后面补做账应纳税额是多少7710.24元,这个税能不能年底汇算时一起申报
工程验收完工1.5万应如何入账,做长期待摊费用还是直接做什么费用科目
股东溢价增资,款项没有全部到位,只到了一部分,剩下的一部分下个月到账,先到的一部分如何账务处理,
老师,我有个股东,社保是放公司缴纳的,但是我没有给他发工资,导致我做账的时候 其他应付款代扣养老金这里。就会有个差额,这个账应该怎么做才行啊?
老师,应收应付对冲,总资产为什么不会少去的?
好的,谢谢老师!
好的,祝你工作顺利。请五星好评!