你好,嗯嗯, 要计提 的呢,最后季度入营业外收入

请问老师 小规模纳税人季度销售收入30万以下的会计分录这样做对不对,这两笔分录分开做还是做在一个月? 确认收入时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后再做: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
老师,你好!小规模减免增值税的分录:借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-增值税减免,这笔分录到底是每月做还是每季度做?
老师好,我们是小规模纳税人企业,每季度做账,每月收入达不到15万,做账的时候请问需要做计提应交税费-应交增值税分录?季末再做到营业外收入还是就不用提
请问老师,小规模纳税人,季度销售末超过30万,不交增值税,但每月计提的应交增值税(简易征收)金额,是不是季度还要交5%的企业所得税?分录如何做
请问小规模纳税人,1%的税率,季报,确认收入时计提了应交税费,季末时已确认本季度未达到交税额度,本季度可免交增值税,请问转出计提的税金成营业外收入这笔凭证,应该做在本季度末,还是下季度初?
老师,请问付款出去因为录入账号或者公司名称 错误被退回来,这种现金流量项目是选“不影响现金流量”还是选“03、07?
老师好,在哪里能看到分管专管员的信息,谢谢!
你好老师 客户之前付款是用私户付的,后面要开票 公户又付了一遍货款 , 怎么做凭证,后面要把之前私户的钱又转给客户怎么做凭证 做内账的
老师您好,产品上的铭牌是入到库存商品吗?
请问一下印花税是销售方缴还是双方都缴
请问现在补24年收入,收入补上去之后相对应的成本还要做吗
福利费,进项税可以抵扣么
老师,12月份暂估未收到发票的成本入账怎么做账务处理,1月份或者二月份收到发票又怎么做账务处理?
老师 现在取消加工修理修配劳务 我们还能开 人力资源服务*劳务费 发票吗
老师,年终奖扣除个税标准。如何算个税?
我们的是培训项目,按会计做账来说是按销课数确认每月的收入。税务上按照每个月实际收到的钱总数算。这个怎么做分录。提增值税?
不开发票吗,你们,一般按照发票的
收到钱按会计是:借银行存款 贷预收账款-学费。这样做的。┐(´-`)┌
那开具发票的时候确认收入的一般
都不开票
不开票可以按照你们计算的课时确认收入 借预收账款 贷主营业务收入 贷应交税费增值税
税务那边要按实际每个月收的金额总数算税,不看会计上认为的销课确认的收入核定,这我都不会分录了。
税务局是按照开票来算的,你们不开票就按照自己的做就行