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老师您好 公司收到技术服务费3333元 不是我们的主营, 确认收入3300 销项税33元 ,那其他业务成本结转金额3333可以吗?这3333元是全额以出差补贴的形式发给员工的

2022-01-18 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-18 16:16

你好,你这些人都出差了吗?

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快账用户5420 追问 2022-01-18 16:19

是的,我公司和对方公司签的技术服务合同,我公司技术人员去对方公司做支持,对方转款到我公司账户,我们再全额发给员工

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快账用户5420 追问 2022-01-18 16:20

公司是不挣钱的其实,只是走一下账,以出差补贴的形式发给员工

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齐红老师 解答 2022-01-18 16:20

这个按照补贴方式做处理

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快账用户5420 追问 2022-01-18 16:22

借:银行存款 3333元 袋 其他业务收入 3300元,税额 33元 结转成本 借:其他业务成本 3333元 贷 应付职工薪酬-出差补贴 3333元可以吗老师这样做

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快账用户5420 追问 2022-01-18 16:29

老师这样做可以吗

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齐红老师 解答 2022-01-18 16:39

他们出差的费用呢,这个不要做到工资薪金里做到差旅费里

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快账用户5420 追问 2022-01-18 16:53

出差的费用都是当地公司给出的 我们没任何支出

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齐红老师 解答 2022-01-18 16:57

那你就当工资补贴,因为没有出差的单据

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快账用户5420 追问 2022-01-18 16:57

老师我现在就是不知道分录怎么做

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快账用户5420 追问 2022-01-18 16:58

我上面的分录对吗 其他业务成本金额这么做可以吗

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齐红老师 解答 2022-01-18 16:59

借方没有问题,如果按照你说的话,那就贷方做到应付职工薪酬科目里

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快账用户5420 追问 2022-01-18 17:01

借:银行存款 3333元 袋 其他业务收入 3300元,税额 33元 结转成本 借:其他业务成本 3333元 贷 应付职工薪酬-出差补贴 3333元可以吗老师 这样 就导致了结转的成本大于收入没问题吗老师

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齐红老师 解答 2022-01-18 17:02

这样可以的,没有问题的

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你好,你这些人都出差了吗?
2022-01-18
你好; 你 看下技术服务 提供的 情况。 比如 可以按照涉及发生的天数来计算到日 ; 用日工资*天数来计算 其他业务成本。 你全月做工资 就可能高了
2022-01-18
收入调整 冲回原错误收入分录: 借:以前年度损益调整 - 主营业务收入 129000 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(129881.01÷1.06×0.06 ,假设税率 6% ) 贷:应收账款 129881.01 确认正确收入分录: 借:应收账款 38400 贷:以前年度损益调整 - 主营业务收入 (38400÷1.06 ,假设税率 6% ) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(38400÷1.06×0.06 ,假设税率 6% ) 成本调整 由于之前确认收入有误,对应的成本也需调整,冲回多计成本: 借:库存商品等(成本相关科目) (45212.26 %2B 8107.57 ) 贷:以前年度损益调整 - 主营业务成本 (45212.26 %2B 8107.57 ) 结转以前年度损益调整 计算 “以前年度损益调整” 科目余额并结转至 “利润分配 - 未分配利润” : 计算 “以前年度损益调整” 余额,假设上述分录中增值税额计算后,“以前年度损益调整” 余额为借方 X 元(若为贷方余额则分录相反 )。 分录: 借:利润分配 - 未分配利润 X 贷:以前年度损益调整 X 调整盈余公积(若有) 根据企业利润分配政策,按调整后净利润的一定比例调整盈余公积 : 借:盈余公积 - 法定盈余公积等 (假设按 10% 计提 ,金额为 Y 元 ) 贷:利润分配 - 提取法定盈余公积等 Y
2025-05-29
你好,请稍等一下,稍后给你具体分录
2024-04-07
小规模纳税人吗?如果是的话,应交税费应交增值税,减免税款改成应交税费应交增值税。 可以的。
2025-01-07
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