你好,人事档案数字化加工业务合同,不需要缴纳印花税 房租合同,需要交印花税的
老师,我们单位是人事档案数字化加工,业务合同和办公场地合同用交印花税吗
老师,我们单位是人事档案数字化加工 请问业务合同和房租合同用交印花税吗
你好,老师,税务局给我们核的印花税,税目是建筑安装工程承包合同,是按季申报的,请问我们交印花税是不是只有我们和别人签了仅这个建筑安装工程承包合同才交印花税呢
老师好:请问我们公司是物业公司,整租A的楼房,然后分租出去,我们跟A签订的合同是20年,合同印花税我们已经交了,和A的这个合同还有个补充协议,牵扯到C。这个协议也要交印花税吗?
老师,(给事业单位,房租财政局批款)我们房屋出租合同房租1200000,增值税60000,附加税3000,印花税600。但是我们开发票是1263600,现在发票上显示的消项税额是60171.41,那么缴的3008.57。我想问的是这消项税额和附加税都是全额缴款吗
老师好,我们是医疗器械商贸公司,公司购入了海参收到了增值税专用发票,老板娘说别人家都能抵扣进项税,让我也抵扣进项税,可是我们这个是费用,也没有销售海参的经营范围,也不卖海参。这个购入的海参能抵扣进项税吗?
老师我们公司刚在银行开户,然后有一笔银行支出显示是转账兑出是什么意思,怎么做账
老师请教下6月份收申请以前23年度增值税及税金的退税,要怎么写分录呢(23年做增值税及税金申报并缴费,后期税局发现我申报数据有误,让更正的),今年6月份我就申请退税的
甲方给我们一笔款,暂时没要求我们开发票,然后转给了他要求转的一张个人卡,等他转回给我们再开票,那我这笔款应该计入预收账款,还是其他应付款
老师,我司是小规模纳税人,6月预收了租客(个人,不需要开票)7月的租金,我司针对这笔租金在什么时候申报增值税?
你好,房产税的计税依据是什么,我们单位没有土地证也没有房产证,但账上的固定资产有2100万,但我们主要是田径场,游泳馆,篮球场,出租的是看台下的店面房,一年租金也就80万,我们国税里报的是固定资产的2100万,缴税时采集的是100万,这个要怎么处理
老师我这电子税务局本期应申报为什么是”暂无数据”
小规模公司开10万发票没有成本票,要收多少税点合适?
老师请问一下进项发票加工劳务,需要申报印花税吗?
老师好,请问下出现这种情况是报还是不报呢?
老师,我们不是出租方是租别人的房子也要交印花税吗
你好,房租合同,合同的双方都是印花税的纳税人
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
老师,不好意思,公司的技术合同和采购合同用交印花税吗
你好,公司的技术合同和采购合同,需要缴纳印花税
老师,印花税一年报一次就可以是吧
你好,印花税是按月或者按季度申报才是的