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培训场馆7-9月份租金18万,收到发票怎么分录呢,借成本房租,还是要做费用分摊呢,

2022-01-18 18:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-18 18:49

你好! 房租需要分摊的,管理人员办公场地计入管理费用,培训场地计入成本。

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快账用户7266 追问 2022-01-18 18:57

就3个人的,可以不分摊,一次性计入成本吗?

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快账用户7266 追问 2022-01-18 18:57

说错了,就三个月

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齐红老师 解答 2022-01-18 19:13

也可以的,这个关系不大。

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你好! 房租需要分摊的,管理人员办公场地计入管理费用,培训场地计入成本。
2022-01-18
你好,你如果想做正规就先做这十个月的,就先做这10个月的管理费用,剩下的两个月先计入预付账款,然后到期的时候再做。
2024-10-07
您好,这个的话,需要从支付的下个月就需要的了
2023-09-14
借预付账款借主营业务成本负数,借主营业务成本贷预付账款。
2022-12-13
您好,1.可以这么做分录,客户名称里添加一个暂估,录入凭证就是应收帐款-暂估 2.8月票 借:应收账款 -付款的单位 贷: 应收帐款-暂估 应交税金-应交增值税-销项税 每月还是 借:应收帐款-暂估 贷:主营业务收入-租赁费 这样 应收帐款-暂估就是平的,客户来款了把 应收账款 -付款的单位冲平
2023-10-20
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