您好 借:银行存款 贷:短期借款 支付利息的时候 借:其他应收款 贷:银行存款 收回的时候 借:银行存款 贷:其他应收款
别的公司用自己公司名贷的款,付的利息怎么做分录
贷款给别的公司用,平时垫付利息,年底收回,会计分录怎么做
老师你好,我公司先为个别员工垫付社会保险,年底在问这些员工收回垫付款,我直接把垫付的个人负担保险记到其他应付帐款借方,年底员工交回垫付款我计入其他应付款贷方可以么?
用当年的收入垫付社保费个人部分,垫付时:借:其他应收款贷:财政拨款收入收回垫付的往来款时:借:银行存款贷:其他应收款请问垫付时和收回垫往来款时是否应该做预算会计分录?
公司之前帮别的公司垫付了八万元,分别给安装门窗和做消防的公司一家付了四万元,之前的会计一次做的其他应收款,一笔做的在建工程,现在款项总计收回了15万多,其中包含公司之前垫付的八万元及八万元的垫付款利息,但是现在还不能确定分别给两家付多少钱?八万元的利息是多少也没确定,应该怎么做账?