您好 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师 我们公司有部分员工工资走的是成本 计提工资时…:例如 借:管理费用工资5000 主营业务成本9000 贷 应付职工薪酬14000 那么计提社保和发放工资 缴纳社保的具体分录怎么写
本公司是服务行业,成本就是人员工资,请问老师我的个分录是对的嘛? 第一种: 借:管理费用-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:应收账款 贷:主营业收入 应交增值税 结转成本:借:主营业成本 贷:管理费用-人员工资 第二种:借:主营业成本-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
一家建筑公司清包工的,做的成本是不是只有员工工资,分录是借:工程施工-工人工资,贷:应付账款 结转成本的时候就直接借:主营业务成本,贷:工程施工-工人工资 这样分录对吗?
老师,我司贸易公司,销售风管并提供安装服务,开13%销售风管发票而已。成本结转是结转购进风管和自己计提的委派临时工安装师傅工资,有先计提工资,借:劳务成本~工资,贷:应付职工薪酬。结转成本就是等风管安装好了后,开具发票给客户,同时结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品~风管。贷:劳务成本~工资
老师 我公司是设计公司,销售员工就是成本,公司有销售工资和管理工资,我计提工资怎么借贷分录是什么,发工资时借贷分录,结账成本借贷分录。
小规模公司 这个季度开了30万增值税 需要交多少增值税、企业所得税多少个点 附加税
老师公司清算,与个人的往来款项怎么清一下啊,有的不是真的欠,也真的把钱还回去吗
老板用私人账户支付的费用,会计分录挂往来,也取得合规的发票,但公司未报销费用给老板,这样是否还能税前扣除呢?
制造费用是成本会计登记的明细账吧
老师 我是湖北 的 小规模 建筑公司 我开具专票 附加税的情况是 城建税减半 教育费和地方教育费全部都免除了这是什么税务政策
工商年报:经营范围这里 年报系统上只要600个字。可是我们营业执照中经营范围比较多。在工商年报写不开怎么办?
企业没有给员工缴纳社保,自己缴纳社保的话缴纳什么社保,是去银行缴纳还是社保局缴纳
劳务合同没有超800是不用交税吗
老师,销售机械5万,发票已开,款也收完,但后面又退了2000的款给对方,未退货,这种怎么做账
老师您好!请教一下,公司不给员工买社保,但是公司有交个税,这样对会计有风险吗?
劳务成本是一类科目吗?我没找到
找到了l老师,管理费用_工资,计提2组工资可以吗
结账成本呢
劳务成本是一类科目 借:主营业务成本 贷:劳务成本
借:主营业务成本 贷:劳务成本 这是结转成本时做的分录吗?
是的 这个是结转成本的分录