您好 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

老师 我公司是设计公司,销售员工就是成本,公司有销售工资和管理工资,我计提工资怎么借贷分录是什么,发工资时借贷分录,结账成本借贷分录。
老师 1.我公司是设计公司,销售员工就是成本?2.公司有销售工资和管理工资,需要计提2组分录吗?借贷是什么,2.我计提工资怎么借贷分录是什么,2,发这2种工资时借贷分录是什么3结账成本借贷分录。一套工资流程借贷,帮我解析一下老师谢谢
老师,我们是设计公司。这个月计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资,贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资,贷:劳务成本。这么做对吗
老师,我们是设计公司,每月工资计提借劳务成本_设计人员工资,贷应付职工薪酬_应付工资。当月计提后就结转借主营业务成本_设计人员工资,贷劳务成本_设计人员工资。这么做对吗
老师您好, 公司补贴给销售部员工的餐费, 直接写借:销售费用-工资 贷:银行存款 为什么不是写两笔分录:借:销售费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 公司只做第一笔分录是什么意思啊?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
劳务成本是一类科目吗?我没找到
找到了l老师,管理费用_工资,计提2组工资可以吗
结账成本呢
劳务成本是一类科目 借:主营业务成本 贷:劳务成本
借:主营业务成本 贷:劳务成本 这是结转成本时做的分录吗?
是的 这个是结转成本的分录