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老师 1.我公司是设计公司,销售员工就是成本?2.公司有销售工资和管理工资,需要计提2组分录吗?借贷是什么,2.我计提工资怎么借贷分录是什么,2,发这2种工资时借贷分录是什么3结账成本借贷分录。一套工资流程借贷,帮我解析一下老师谢谢

2022-01-19 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-19 10:05

同学你好 1.对的要计提借主营业务成本贷应付职工薪酬 2.借主营业务成本贷应付职工薪酬

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快账用户8451 追问 2022-01-19 10:07

借劳务成本呢?和主营业务成本有什么区别?

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齐红老师 解答 2022-01-19 10:12

没有劳务成本这个科目

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快账用户8451 追问 2022-01-19 10:28

借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 结转成本 :借:主营业务成本 贷:劳务成本 

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齐红老师 解答 2022-01-19 10:29

那你直接用主营业务成本就可以了

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快账用户8451 追问 2022-01-19 10:30

借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 就完事了是吗,月底也不用结转了是吗?

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齐红老师 解答 2022-01-19 10:35

对的 这样就可以了

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同学你好 1.对的要计提借主营业务成本贷应付职工薪酬 2.借主营业务成本贷应付职工薪酬
2022-01-19
您好 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2022-01-19
您好 因为计提跟发放有差额 如果少计提了 就补计提 多计提了 就红冲多计提的金额 情况1里面红字是差异金额
2020-11-26
你好,这个没有收入计提做借劳务成本,贷应付职工薪酬,有收入做借主营业务成本,贷劳务成本,月末做借本年利润,贷主营业务成本,利润表上面成本就是这个工资
2021-04-19
同学你好 对的 是这样做的
2023-07-07
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