季度45万的,在第十栏里面填写的。

销售2020年购入自己使用过的固定资产,并已抵扣的固定资产,增值税申报表如何填列?
小规模纳税人出售自己使用过的固定资产,增值税申报表如何申报呢
一般纳税人销售自己使用过的固定资产如何填报增值税申报表?(开的是专票13个点)
小规模纳税人销售使用过的固定资产如何申报
小规模纳税人销售自己使用过的固定资产80万如何填写增值税申报表
老师, 我有一笔广告费总额是5000 有3000挂应付A 对方用两个户名开的, A开3500 B开4000。 这两笔都有3500和4000的付款凭证 这个我不会入账了
老师,请问,之前年度没有结转的库存,借利润分配-未分配利润 ,贷:库存商品。这个分录代表的意思您给解释一下吧。谢谢
请问,股东(公司)A借款公司B,4300万年底未归还,谁交分红税,是借款股东A交,还是我司b呢
北京2024取得初级证书.2025年登陆哪个网址进行继续教育
我们是个休户,进入电子税务局,在发票业务里面没有看到开票业务办理这些功能的话,比如开票信息维护,和蓝字发票开具。发票额度调整申请这些的话,应该怎么操作才能正常开票?
老师你好,我想问一下我们公司就是收那种玉米秸秆,还有玉那种玉米芯,然后你说是成立一个商贸公司,还是成立一个农农业合作社可以吗?成立哪个呢?是一般纳税人
我们买了一台验布机,款已付30万,票已开30万,但验布机未到,这个应该怎么做分录?
请问,收到的费用发票,是看用途到哪里就计入到哪个科目是吗?比如餐费他是销售或管理出差就计入销售或管理差旅费,再比如是跟主营业务成本有关的那就要计入主营业务成本等是吗?
老师,请问一下,我们代对方公司销售砂石料,我们税率是13%,老板觉得税率太高,想分成两部分跟对方签合同,一部分是销售货物,一部分是运费。销货按13%,运费是不是按9%去纳税呢?(董孝彬老师)
上个月成本票做成费用票,这个月调整成成本,对账务报税等有何影响,谢谢
老师,是这样吗,比如我没有达到45万,卖固定资产含税20000,按照1%的税率换算成不含税的20000/1+1%=19801.98填在10栏吗?不是填在第7栏哈
你好,2万除以1.01,在第十栏里面填写。
老师,我填在10栏后报表20栏自动带出了小微企业免税税额594.06,这样就可以了吗
你好是的,是这么做的。
老师,企业所得税里面我申报收入的时候怎么申报呢,我第一次申报卖固定资产收入
企业所得税不需要填写的。
据你的处置损益在营业外收支里面。
好的,谢谢老师,我先填写,我不懂在来问你
你好 可以的,可以吗
老师,我发现一个问题,我的含税收入是20000,换算成不含税收入是20000/1+1%=19801.98,填在第10栏,但是最后的免税销售额带出来是594.06,总共加起来超了2万的嘛
你好,免税的税额是按照3%来的,这个忽略。
那我的账务处理税按照1%做营业外收入还是3%呢
好按照百分之一来的。
好的,谢谢老师,您的回答真的很清晰
不用客气,工作愉快。