季度45万的,在第十栏里面填写的。

小规模纳税人出售自己使用过的固定资产,增值税申报表如何申报呢
小规模纳税人销售使用过自己的固定资产-车辆,在开票系统开的普通发票,应该填写在增值税申报表的哪一栏?
一般纳税人销售自己使用过的固定资产如何填报增值税申报表?(开的是专票13个点)
小规模纳税人销售使用过的固定资产如何申报
小规模纳税人销售自己使用过的固定资产80万如何填写增值税申报表
老师,请问公司营业执照还未注册下来,公司名不知道是什么,买东西的收据,购买单位写什么
3月注册公司,3月没员工,4月有,5月发4了3月工资,5月申报个税0申报填法人还是老板
有没有老师是在企业做成本会计的呢?
老师,销项发票与进项发票上的同一种产品,几种叫法,不同客户的叫法也不一样,按发票上来的话,明明是同种产品,只能按多种产品出入库,导致出入库的库存完全对不上,不按发票,按自己公司内部的统称,那就又导致几流的名称不一致,这种如何简单化,规范化呢
请问,公司打官司,请的个人律师打官司,给他报销差旅费,可以公司工公户付款买票吗?然后入账吗?
老师,a公司租了地,转租给b公司,a公司经营范围没有出租土地,能开租赁发票吗?
老师,怎么在电脑上输入v加上数字变成大写的呢?
老师,哪些情况收购农产品可以抵扣增值税?
总分机构,总公司是一般纳税人,分公司是小规模纳税人。总公司采购,分公司销售。总公司平价卖给分公司。增值税是否需要汇总申报总公司和分公司在同一城市,
朴老师,26年1-3月之前的个税申报错了(社保填错了),我现在可不可以先把4月的个税按正确的申报了,然后再去更正之前期间的?还是要先去更正26年前三个月的,在申报4月的?
老师,是这样吗,比如我没有达到45万,卖固定资产含税20000,按照1%的税率换算成不含税的20000/1+1%=19801.98填在10栏吗?不是填在第7栏哈
你好,2万除以1.01,在第十栏里面填写。
老师,我填在10栏后报表20栏自动带出了小微企业免税税额594.06,这样就可以了吗
你好是的,是这么做的。
老师,企业所得税里面我申报收入的时候怎么申报呢,我第一次申报卖固定资产收入
企业所得税不需要填写的。
据你的处置损益在营业外收支里面。
好的,谢谢老师,我先填写,我不懂在来问你
你好 可以的,可以吗
老师,我发现一个问题,我的含税收入是20000,换算成不含税收入是20000/1+1%=19801.98,填在第10栏,但是最后的免税销售额带出来是594.06,总共加起来超了2万的嘛
你好,免税的税额是按照3%来的,这个忽略。
那我的账务处理税按照1%做营业外收入还是3%呢
好按照百分之一来的。
好的,谢谢老师,您的回答真的很清晰
不用客气,工作愉快。