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老师上个月余额表其他应付款借方有10万 我在录入期初时是不是把这10万直接录入在其他应收款就可以了

2022-01-19 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-19 14:11

好 ;  是的。 实际就是其他应收款了  

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快账用户2362 追问 2022-01-19 14:12

老师 期初余额可以填负数吗 正常怎么处理啊

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齐红老师 解答 2022-01-19 14:14

 你好;  调整下 写到其他应收款去  ;   

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快账用户2362 追问 2022-01-19 14:14

是不是所有的往来科目都是这样处理老师

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齐红老师 解答 2022-01-19 14:17

 你好;是的。 调整下  尽可能不写负数在期初 。 调整重分类下  

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快账用户2362 追问 2022-01-19 14:19

那这样就应收预收都挂帐了

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齐红老师 解答 2022-01-19 14:24

 你好; 是的。   就这样来处理。    

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好 ;  是的。 实际就是其他应收款了  
2022-01-19
你好,是的,可以这样处理的 
2022-01-18
可以把这个科目调整其他应收款 贷方
2025-05-15
你好个人代付款记 其他应付款对的  做更正分录 处理  对的 
2022-12-12
你好,期初余额录入时,真实反映为负数,不能录在其他应付款。
2022-03-08
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