学员你好,拆旧建新你要把旧厂房的账面价值转入到在建工程,在建期间不再计提折旧,在建期间摊销土地使用权计入在建工程。完工达到预定可以使用状态把在建工程转入固定资产,下月起计提折旧。

老师,请教个问题,我司主营厂房出租,现部分旧厂房拆旧建新,拆旧建新的账务处理该怎么处理?这个过程存在哪些税务问题?
2021年租的一块地15年(地没证)做简易厂房(房也没证3无),(小规模企业),做好厂房时做账:借:长期待摊费用厂房,贷:原材料等其他,每月摊销时:借:管理费用/主营业务成本等,贷:长期待摊费用-厂房,后给航拍到说那处是绿化地段要复耕属于违建要拆除(没得赔偿)2021年末拆后做的分录一次摊销完,做:营业外支出-其他337635.70,贷:长期待摊费用-厂房337635.70。做的2021年企业所得税汇算年报已在2022年4月上申报,如图片数据在:资产类-其他调增这笔拆数厂房营业外支出,,2022年前几天收到税局发来的信息(看图片)说存在企业所得税风险,请问要怎样调整账目年度数据?不懂解决我这个问题的不要抢答问题。请懂的老师真正解决问题,已经问了两天会计问了还没解决真正我的这个问题。希望老师能解决,谢谢!
请教个问题我们公司原来两套帐,租赁的厂房房东没有开发票,所以都是走的私人账户税务帐没有计提过房租,也没有涉及到相关的账务现在税务局查我们的房产税,房东开了一年的发票我现在怎么处理这个账务呢
老师,您好,我们公司给其他公司建造一个厂房,已经建设完毕,使用权已经转移给对方,请问,发生的费用计入到在建工程了,但是这个工厂不是我们自用的,是对方用的,请问这个属于什么呢?有一部分在建工程已经转到固定资产,折旧已经计提完毕,那剩下的在建工程怎么处理?
老师,新年好。请教一个问题,我们公司在新建厂房,承建公司把他们的设备按揭款算成我们公司的费用,还有部分报销款(是我们公司用的),但是发票都是开的承建公司的,这个账我该怎么处理合理点
我们违约,客户让我们交违约金,说是罚款,我们只用药收据就可以了是嘛
住宿费和餐费开专票好吗?
老师您好,老板要求我们内账会计做的账和代账公司的一致,我们应该怎么做,求解
人在安徽可以给上海公司申报税吗
老师您好,请问一下内账的无票支出报销,可以正常入账计入做账系统吗?
老师,我想咨询一下。朋友以个人名义卖了一幅画,对方也是个人,个人对个人。私户收款500万,这个有什么税务风险吗?需要一定交税吗?
老师好,随报销发放的餐补需要报个税吗
老师您好,请问一下公司开办期间,老板打进公司的钱,用途没写投资款,做账时可以计入实收资本科目吗,假设不能,有什么办法补救?
老师,一直亏损所以没有计提所得税费用,但汇算清缴时因调增产生了所得税费用,这笔税金怎么处理?可以记到26年吗?怎么做账?
今天收到美元的资本金,请问用什么汇率确认实收资本的人民币金额呢?
在拆旧建新期间会涉及到哪些税务问题?
要是自己建就只有房产税,要是给别人建就会有印花税,其他的没有什么税,你们业务主营长房出租,那开始说错了 你要转入投资性房地产,不是固定资产
好的,谢谢老师
不客气,能帮你解决问题就好