学员你好,拆旧建新你要把旧厂房的账面价值转入到在建工程,在建期间不再计提折旧,在建期间摊销土地使用权计入在建工程。完工达到预定可以使用状态把在建工程转入固定资产,下月起计提折旧。

老师,请教一个房地产成本归集,公司现在有两个项目,一个是老项目按5%简易计税,还有一个新项目按9%一般计税,现在出现了一个问题,我们公司把以前老项目中的其中一栋别墅拆了,跟新项目连在一起建了新的商品房,我现在老项目分摊成本时都是按以前老项目的面积算的,没有扣除这部分面积,请问这部分我该怎么处理呢,里面的土地价款和面积我要怎么处理呢?
老师,请问一下,我司2017年3月购入一厂房,2018年1月开始改造,2019年1月完工,但做账过程中没有把固定资产面账余额转入在建工程,而是将原值+在建工程一并重新计提折旧,到了2020年才发现这问题,请问应该如何处理
老师,请教个问题,我司主营厂房出租,现部分旧厂房拆旧建新,拆旧建新的账务处理该怎么处理?这个过程存在哪些税务问题?
请教个问题我们公司原来两套帐,租赁的厂房房东没有开发票,所以都是走的私人账户税务帐没有计提过房租,也没有涉及到相关的账务现在税务局查我们的房产税,房东开了一年的发票我现在怎么处理这个账务呢
老师,新年好。请教一个问题,我们公司在新建厂房,承建公司把他们的设备按揭款算成我们公司的费用,还有部分报销款(是我们公司用的),但是发票都是开的承建公司的,这个账我该怎么处理合理点
工富华汽车运输有限责任公司对燃料实行满油箱制油耗管理。2020年12月发生经济业务如下:10日用转账支票采购92#汽油40000升,增值税专用发票列示价款为200000元,增值税税额为26000元,汽油已验收入库;31日各部门领用情况汇总为:货车领用8900升,客车领用8000升,企业管理部门领用800升。(假定单位成本为5元) (1)10日汽油验收入库时,编制会计分录。 (2)31日汇总汽油领用汇总表,编制会计分录。 业务2:富华汽车运输有限责任公司12月12日以现金支付公司办公用品费2000元, 其中公司管理部门1000元,车站600元,车队400元。 业务3:富华汽车运输有限责任公司12月13日以银行存款支付公司水电费6000元, 其中公司管理部门2500元,车站1500元,车队1200元,堆场800元。
请教一下无生产的外贸公司可以申请来料加工么,所需材料是关键添加物,交由工厂添加在现有的产品里。成品还需要再出口。
北京公司地址变更,文件上传让传正副本营业执照,正本那里上传电子营业执照可以吗
老师你好,我想问一下因为服务项目买的固定资产,可以用劳务成本过度吗?就是借劳务成本、贷银存,借固定资产、贷劳务成本?折扣费是用该项目的业务成本吧?
请问,这个月认证的发票,发票就应该入这个月对吧,不认证才能和下个月报销的凭证一起做的吧?
您好老师,满勤26天,满勤工资6000元,每天的金额怎么算合理,是6000/26吗
要填的那个受益所有人信息备案,意思是公司收益归谁,占比收益多少,是这意思吗
请问个人的行政罚款能不能抵税?个人罚款能直接用公司缴费过去吗?公司是这个人,个人独资公司
老师全国受益人所有人信息备案什么意思
老师好,建筑一般纳税人,10月开36万的的发票,本月红冲36万,属上月的税金还是正常报正常缴是吧。红冲的只能到11月份做增值税,退税或者留抵是吧
在拆旧建新期间会涉及到哪些税务问题?
要是自己建就只有房产税,要是给别人建就会有印花税,其他的没有什么税,你们业务主营长房出租,那开始说错了 你要转入投资性房地产,不是固定资产
好的,谢谢老师
不客气,能帮你解决问题就好