借应交税费未交增值税贷应交税费预交增值税。

老师:建筑项目预缴值税:借:应交税费一预缴增值税,贷银行存款。 计题时:借:应交税费一应交增值税一销项税额,贷:应交税费一预缴增值税,对吗
待认证转进项后,就是刚才那个分录,已经转到进项 然后,你的销项大于进项时处理 借应交税费应交增值税转出未交增值 贷 应交税费未交增值税 最后要结转到未交增值 2.预缴时 借应交税费预缴增值税 贷银行存款 最后提现预缴要少交税 借应交税费未交增值 贷应交税费预缴增值税 先预缴增值税后,待认证跟应交增值税如何转化?
老师,预缴增值税分录,借:应交税费,预交税款 贷:银行存款。 当月抵扣预缴的增值税后,会计分录怎么处理?
老师1月预缴的增值税,我到2月才申报缴纳的。请问我1月的账里面要体现我预缴的增值税,分录应该怎么写?借:应交增值税-未交增值税 贷:应交增值税-预缴增值税,下个月缴纳的时候 借:应交增值税-预缴增值税 贷:银行存款 是这样做的吗?
老师,异地预缴增值税,在做会计分录冲上月计提未交增值税的时候。借,未交增值税,贷预交增值税。借预交增值税,贷银行存款吗?
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
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资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
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老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
陆运出口有报关单吗,收到的报关单上仅供核对的
老师,这个分录处理后,未交增值税会有余额,请问未交增值税怎么冲平?
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
老师,预缴增值税分录,借:应交税费,预交税款 贷:银行存款。 当月抵扣预缴的增值税后,会计分录怎么处理? 借应交税费未交增值税贷应交税费预交增值税。 老师,这个分录处理后,未交增值税会有余额,请问未交增值税怎么冲平?
老师,我想请问是预缴增值税这块业务的会计分录处理。
上面给你写 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税, 然后你有得问转出未交增值税又有余额啦是不是
对的对的。麻烦老师咯。
都写了借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。 这个不就是吗 还有那个有余额
如:11月预缴增值税(借:应交税费,预交税款 贷:银行存款。) 11月抵掉预缴增值税(借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费--预交增值税。) 应交税费--未交增值税 借方会出现余额。 是不是我的分录不对?
你好,你没有做结转的分录,借应交税费应交增值税,转出未交增值税贷应交税费未交增值税。加上这个还有余额吗?你把我写的那些都做上了吗? 带上金额截图看下
老师 麻烦你看一下
销项多少 进项多少
现在转出未交增值税还有余额
老师 麻烦你看一下哈
借应交税费应交增值税销项350 贷应交税费应交增值税转出未交增值税350 借应交税费应交增值税转出未交增值税120 贷应交税费应交增值税进项120 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税,130 贷应交税费,未交增值税。130 借应交税费未交增值税130 贷应交税费预交增值税100 银行存款30