同学你好 这个是可以的
请问老师,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 我们公司开的发票是现在服务*技术服务费,我们享受这个政策吗?
老师们,美团商家结算的,待结算=总收入-美团技术服务费-商家营销 请问,主营业务收入=待结算;还是=总收入? 如果按总收入算的话,美团技术服务费没办法开发票,这个只能做调增吗? 如果是按待结算做的收入有没有涉税风险? 商家营销是否可以算作是商业折扣?
老师,我们公司是干美团的,是美团的合作商,开的发票是生活服务-配送服务费,像这样的我们公司可以享受增值税进项税加计扣除吗
老师,我们是物流运输公司,我们开的发票都是这样的,我们可以享受增值税进项税额加计抵减的百分之十吗?
老师好,公司有这样的业务,我不知道怎么进行账务处理,请教!我们是小规模公司,与美团合作 ,在美团购买收银系统,然后去给美团的客户安装调试 。客户把收银系统的钱打给我们,我们开票给客户,请问我们给客户开票是开商品销售还是开服务发票?
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
这个是需要我们自己去申请的吗,怎么申请,如果想要申请,一般他的符合条件是那些
对的 生活服务业的是加计扣除