同学你好 这个是可以的

请问老师,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 我们公司开的发票是现在服务*技术服务费,我们享受这个政策吗?
老师们,美团商家结算的,待结算=总收入-美团技术服务费-商家营销 请问,主营业务收入=待结算;还是=总收入? 如果按总收入算的话,美团技术服务费没办法开发票,这个只能做调增吗? 如果是按待结算做的收入有没有涉税风险? 商家营销是否可以算作是商业折扣?
老师,我们公司是干美团的,是美团的合作商,开的发票是生活服务-配送服务费,像这样的我们公司可以享受增值税进项税加计扣除吗
老师,我们是物流运输公司,我们开的发票都是这样的,我们可以享受增值税进项税额加计抵减的百分之十吗?
老师好,公司有这样的业务,我不知道怎么进行账务处理,请教!我们是小规模公司,与美团合作 ,在美团购买收银系统,然后去给美团的客户安装调试 。客户把收银系统的钱打给我们,我们开票给客户,请问我们给客户开票是开商品销售还是开服务发票?
老师你好,问下公司付外面汽车维修怎么走账好,车子不是公司的
老师,我这个月算个税,出来这个提示,是什么意思
茶几1500,办公桌2760是直接入费用还是固定资产呢
新成立的公司,11月做的税费种认定,12月才可以报个税,那我10月份的工资可以从公司账面上发吗?前面的报不了税怎么办?怎么做账?老师
老师 生产型企业 开具出口发票 备注栏 目的地错了 需要冲红重新开具吗 ?
开普票需要选择1%的税率吗
老师,请问一个问题,我们公司有跟其他公司合作,其中有返点给我们公司,但返点是走私账转,现在换从对方公转私到我们私人账号可否这样操作?不可以理由是什么呢?会出现啥风险
个体户查账征收是在哪里申报税费呢?
老师,增值税几附加税费申报表里期初未缴税额哪里来的
老师,我一家公司要从11月中旬变更主体,那我12月报之前的收入有关系吗,应该没关系的吧?只是主体变更了,业务还是原来的业务金额对不?
这个是需要我们自己去申请的吗,怎么申请,如果想要申请,一般他的符合条件是那些
对的 生活服务业的是加计扣除