实际工作中,一般都是坏账的情况下,才会计提递延所得税。

请问老师,实际工作中,分哪几种情况下计提递延所得税资产?
您好老师,日后事项中,比如说20年几天预计负债是100,递延所得税资产是25,21年,实际发生120预计负债,这时候递延所得税资产冲回,问题来了,100和120的时候分别对20年和21年有没有什么影响,求解,应试角度,谢谢老师
老师,请问实际工作中,企业所得税汇算清缴后计算出的应纳税所得额亏损,属于可弥补亏损,这个要确认递延所得税资产,请问是在所得税汇算清缴后确认吗?
老师,我想问下,在实际工作中,如果需要做递延所得税资产和递延所得税负债这类调整所得税的分录,一般是在什么时间点做的?是汇算清缴之后吗?
老师您好,请问一下以前年度亏损,上年盈利计提递延所得税资产,今年亏损了,今年要咋处理呀?(去年未弥补亏损计提递延所得税资产分录要冲销吗?)
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
公司12月4日买了一个31万的车,本月开出去25万的6个点专票,请问一下,还要交多少税
给房主对公转房租是2025年7月份,开房租发票的合同里可以写从2025年1月1日到2025年12月31日吗?这样开一整年好开
按最低工资缴纳社保踩红线,要求按实际工资缴纳,成本太高,按多少踩既不踩红线又不触发风险提示
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗? 还是说要求生育津贴全部给我,不要补贴800块呢,
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
工作中,仅限于计提往来款应收账款坏账准备吗?还有其他吗?
这个情况最多,其他情况基本上都不存在。
请问老师,递延所得税资产的税率怎么计算!小微企业,280万应纳税所得额的情况下。
看你坏账集体了多少
合计10万元
那就是按照坏账的金额乘以税率就是递延所得税了
税率我们所得税100万以下2.5% 100-300万用10% ,我用哪个税率,
用的20%的,小微企业那个的
应纳所得额100万以下*12.5%*20% 应纳所得额(100-300)万*50%*20%。请问老师我是不用区分和按照什么方法来定税率。直接用10万*20%吗?
算递延所得税的时候是不用区分的
也就是说,算递延所得税资产的时候只区别小微企业与非小微企业对吧?如果是小微20%,如果是非小微25%。
嗯对,就是这个意思的老师