你好 可以用复印件做账的 结账

老师,项目经理去甲方结算工程款,把专用发票2联交给对方,现在催他拨款说发票不在了。现在只能把公司的记账联复印加盖发票章拿去结账了。
老师,4月收到两张专票,在4月已经认证抵扣进项税额了,款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了,要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废,5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司,这个我要怎么处理?四月份的发票他还能作废吗?
你好,我司和某国企签订了工程分包合同,项目施工地点在境外,国企作为我方业主和另外一家企业又组成了联营体来运行项目建设,在境外我方所有代付支出款项都是以联营体抬头开具发票付出去的,目前我们和业主进行工程结算,我方在国内开具免税率普增发票给业主,因我方在境外开支发票抬头都是联营体的名字,这种情况下,我们能把联营体抬头的境外发票作为成本费用记账作为应缴企业所得税前费用吗(备注:,我方和联营体无签订任何合同)
老师,公司做园林景观工程,我9.8号开了几张发票寄给甲方,项目异地也预缴2%增值税及附加税,有张发票抵扣联盖章不是很清晰,需要作废重开,现在我要把发票作废重新开票,对预缴的增值税有影响不?
老师,单位施工企业,甲方给我们的工程款用房子抵给我们,这个工程我们承包给项目经理,账是我公司在做,现在项目在办理结算了,账上应收挂了几百万,实际已经用房低了,甲方不差我们工程款,账上挂了几百万要付材料、机械的款,现在怎么平账,都是真实要付给材料商、机械款,项目经理把房拿去,也不知道是卖了还是在他手里,现在就想把账平了。
社保缴费基数调整补缴,2025年税务推送补缴2024年的,汇算清缴时这部分是并入25年的数据申报还是怎么操作
我公司是物流公司,卖了一辆车,收款后,有关车辆的会计分录如何做?
请问本月应发职工薪酬应该如何取数?
老师,请问卖水泥砂石料的建筑工程类的企业,年底S局让补交增值税,交税之类怎样做账务处理呢?谢谢!
老师,我们申报的个税有个人提出异议,如果我们去更正,更正完还需要让他去撤销吗?
2024年我们公司是科技型小企业,申报24年汇算清缴时填了研发加计扣除,被税局查到了,不让研发加计扣除,说是假研发,实际也是假研发,所以补了税,25年我们公司通过了高新技术企业认证,25年汇算清缴不知道要不要填研发加计扣除?我24年填了税局又不让填,所以搞的不知道要不要填了。填了加计扣除表,又怕经不起查,不填税务系统会预警
请问老师,夏季公司订购瓶装水,发放给上门的客户,可以要求销售方开具专票不?进项税怎么处理
老师请问,房开公司收到商铺租金及押金,但未开具发票,怎么做会计分录
老师好:去年因估价入账,票今年才来,成本多走了5000多元,今年怎么入账。
老师您好,请问公司临时用人1-5个月之后可能没活干,这些人又不能干活,等到公司有活的时候又把他们叫回来,请问这样怎么做?是做工资吗?
老师,这个是否要在电子税局申报系统处理呀?我没找到这个模块
你好 同学你好: 和第一个提问不相关的问题请重新提问,学堂规定是一事一问。谢谢您的配合。