你好 可以用复印件做账的 结账
老师好!我们开给客户的50多万专票在邮寄过程中发票丢失,现在我方把记账联对应复印件并加盖印章交于对方,给我们反馈不能接收入账,要求我们从来这50多万的专票。如果重开,那么第一次开的那50多万的专票如何处理呢?或者还有什么方法能够解决呢?
老师,项目经理去甲方结算工程款,把专用发票2联交给对方,现在催他拨款说发票不在了。现在只能把公司的记账联复印加盖发票章拿去结账了。
老师,公司做园林景观工程,我9.8号开了几张发票寄给甲方,项目异地也预缴2%增值税及附加税,有张发票抵扣联盖章不是很清晰,需要作废重开,现在我要把发票作废重新开票,对预缴的增值税有影响不?
老师,单位施工企业,甲方给我们的工程款用房子抵给我们,这个工程我们承包给项目经理,账是我公司在做,现在项目在办理结算了,账上应收挂了几百万,实际已经用房低了,甲方不差我们工程款,账上挂了几百万要付材料、机械的款,现在怎么平账,都是真实要付给材料商、机械款,项目经理把房拿去,也不知道是卖了还是在他手里,现在就想把账平了。
分公司用总公司名义接了一个消防工程项目,1000万,施工合同甲方和总公司签的,期间一直是总公司给甲方开票及收款,今天和甲方对账发现,分公司在施工期间曾经也给甲方也开了票,约100万,甲方在账里面是算进去了的,这部分怎么处理?可能算总公司把其中一部分工程给分公司做了,由分公司自己开票给甲方?
老师,请问一下我公司一般纳税人,把公司的一辆车低价卖给了个人,二手车市场开的发票是2万,我们自己公司开票是18000,这样可以的吗,需要跟二手车市场的匹配吗
小规模纳税人,申报企业所得税时,利润总额本年累计是填利润表中营业利润这一栏的数据,还是利润总额这一栏的数据?
公司6月份才开始缴社医保,那么内账在6月份需要计提吗
假设收汇单上收汇金额7000美元,发报方金额20美元,那账上处理是借:银行存款-外币账户 7700*汇率,贷:应收账款-××
老师,新公司装修,还没装修完,请问我可以全部计提开办费吗
6月份公司缴社医保,那么报个税在哪个也填社医保
印花税应交0.9元,为什么在税款缴纳里查不到要交的税款
小规模公司做家具的,法人给自己买了保险,可以入账嘛?具体分录是?
请问老师,劳务费发票税点是多少,加工费
请问老师,退货的话,是退差额比较好,还是都退回来,重新打比较好
老师,这个是否要在电子税局申报系统处理呀?我没找到这个模块
你好 同学你好: 和第一个提问不相关的问题请重新提问,学堂规定是一事一问。谢谢您的配合。