可以的,可以这么做的。

向当地税务机关办理开具红字信息表专用发票通知书,销售货物名称填写销售折让可以吗
根据增值税法律制度的规定,关于计税销售额的下列表述中,不正确的是()。A纳税人销售货物价格明显偏低无正当理由的,税务机关有权核定其销售额B纳税人发生销货退回,未开具红字增值税专用发票,不得扣减销售额C还本销售方式不得从销售额中减除还本支出D以物易物方式销售货物,双方都不用核算销售额
已抵扣进项发票要红冲,购买方开具红字增值税专用发票信息表填开。输完销售方名称、税号完。货物或应税劳务、服务名称、规格型号数量单价这些清单内容可以用模板导入吗?还是只能一条一条手动输入?因为有几十条
专用发票已抵扣,由销售方开具红字信息表,可以直接填开名称,红字金额,税额,具体型号,单位数量不填可以吗?
5、2月5日,购进办公用品,取得增值税专用发票注明:价款50000元,税款6500元,款项已支付,办公用品均已领用。6、以前月份已开具增值税专用发票并收取的A设备经营性租赁费565000元,因A设备质量原因,经协商A设备经营性租赁费调减20%,2月7日凭A设备租赁方税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》,开具红字增值税专用发票注明:价款-100000元,税款-13000元,相应款项已退还租赁方。7、上月支付信息服务费并取得增值税专用发票,经与服务机构沟通同意折让10%,合计金额10600元,向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票通知单》后,2月7日取得《开具红字增值税专用发票通知单》。折让款及红字增值税专用发票均未收到。8、2月8日,销售A设备10台,成本为2260000元,实现不含税销售收入2760000元,向对方开出增值税专用发票,并收取增值税额358800元,货款已收到并存入银行。9、2月10日,提供技术咨询服务实现收入10600元,开具增值税专用发票注明:价款100000元,税款6000元,款项尚未收到。
外销未开票收入 征税的, 计入外销收入还是内销收入?
公司让注销,社保需要先去注销号吗?
a员工帮b报销,能不能写收款人写b呢?但是报销申请人是a
律师事务所,一般纳税人,选择简易计税3%,是否能开具6%正常税率发票?
老师你好,我想问一下。就是上个月收入200万,然后开票金额250万,多的50万是4月份未开票的,我申报增值税的时候,怎么填,是写收入250,未开票-50万吗?
公司亏损,可以发绩效吗
老师,5000个定制纸杯的专票可以抵扣勾选吗
比如客户用平台下单,客户付款给平台1000,平台自己留了100服务费,然后平台开票100给海漫,款也不是海漫通过公户付给平台的,是平台自己留的服务费100,然后开票给海漫,剩下900可能就打给海漫公户了、分录怎么做
老师,正常工资和社保的和在一起怎么做账,用其他应付款
品牌设计logo服务发票上开票内容怎么写?
开票项目可以直接写销售折扣吗
哦,可以的,可以写销售折让,你不是问的是销售折让吗?是具体的什么业务的事发生了质量问题吗?
年度返利给客户,按照票折的方式。应该是折扣,不是质量问题
你好,那你直接填写返利。
可以直接开返利的红字发票?
可以的,可以这么做的,你写返利或者写商品的名字都可以,别写单价和数量。