你好1; 没有抵扣 是销售方开; 抵扣了就得购买方开红字信息表; 销售方开 红字发票来红冲的。

老师,早上好。我方是购买方,发票已抵扣,后发现对方把单位名称开错了,现需要开具红字发票。红票信息表的货物名称和金额需要填写吗
专票未认证抵扣,红字信息表是不是可以由销售方填开?如果由购买方填开商品名称规格型号等都需要手工录入吗
如果发票已经抵扣认证了,购买方也可以直接开具红字信息表然后自己开负数发票吗,不是需要购买方开红字信息表给销售方,由销售方红冲发票再给购买方吗
老师,10月份开的专票,因购买方手续前后问题不能用,直接把票退回,没有做账用,11月销售方填开红字信息表,又重新开具专票,针对填开红字信息的销售方是不是可以不再开具负数发票?
已抵扣进项发票要红冲,购买方开具红字增值税专用发票信息表填开。输完销售方名称、税号完。货物或应税劳务、服务名称、规格型号数量单价这些清单内容可以用模板导入吗?还是只能一条一条手动输入?因为有几十条
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?