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老师好,咨询一个问题,2年前公司是小规模纳税人,当时销售货物开具了1%的普通发票,现在公司是一般纳税人了,但是之前的部分货物退回,现在开负数发票红冲可以只冲销退回部分的 发票吗

2022-01-21 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-21 09:35

同学你好 这个得全额红冲然后只开没退的部分

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快账用户4972 追问 2022-01-21 09:44

好的,但是我现在开没退的部分税率就是13%了

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齐红老师 解答 2022-01-21 09:55

同学你好 对的 那你就部分红冲吧

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快账用户4972 追问 2022-01-21 10:39

可以部分红冲有没对应的文件呢

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齐红老师 解答 2022-01-21 10:48

同学你好 这个没有 但是你只能部分红冲

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同学你好 这个得全额红冲然后只开没退的部分
2022-01-21
你好; 是的。 电子税务局申请退税即可
2022-03-30
你好,同学 可以冲红,重新开具
2024-04-26
现在是可以冲红的. 具体步骤如下:若对方未抵扣该专票,可将发票退回来,按原税率冲红,再按现税率补开发票;若对方已抵扣,则需对方提供开具红字发票信息表,经其税务局批准后,把信息表传递给公司,再按原税率冲红,之后按现税率补开具发票. 至于12月份的申报表是否只能去大厅申报,需分情况看:若冲红后销售额和销项税额不为负数,可正常在网上申报;若冲红导致销售额或销项税额出现负数,一般网上申报无法通过,此时则需到大厅申报.
2024-12-10
需要全额红冲。因为你一个红冲一部分,他整个发票都没法抵扣了。
2024-10-22
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