同学你好 公司有两个月没给员工发工资,请问是不是要把应付职工薪酬科目的工资转入其他应付款里去?——是不需的,挂在应付职工薪酬就可以

老师我想问一下,我们每月计提老板的工资但是次月不发放。需要把应付职工薪酬转到其他应付款吗?还是就在应付职工薪酬科目下面挂着?
你好老师,公司有两个月没给员工发工资,请问是不是要把应付职工薪酬科目的工资转入其他应付款里去?
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
薪转股每年度计提了一个总额,员工是3年期行权,如果第3年有员工离职了,我在第三年对应少计提期权对应的薪资,其他员工正常行权后把“应付职工薪酬”科目转入对应科目,但是对于第3年离职员工前两年给他计提的薪转股部分薪资对应的“应付职工薪酬”应该转入到哪里去
老师你好,请教个问题,年底提奖金,2024年1月发,借管理费用 贷应付职工薪酬。年底应付职工薪酬有贷方余额行吗?还是把应付职工薪酬贷方余额转到其他应付款里。 再是12月份的管理费用的工资数和个税系统工资说就不一致了。正常我们是一致的,我公司是当月发放当月的工资。谢谢老师
调表不调账什么意思?怎么操作
安装充电车棚按9%还是13%
之前暂估的原材料,不开票和应收对冲可以吗?这种可以红冲暂估吗?
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公司正在注销,还能开出发票吗,如果有发票要开怎么办
核算成本,期初库存+入库+期末库存,单价都不同,核算成本的时候应该用期初单价还是入库的单价?
老师您好,作为财务 ,怎么有与同事与老板打交道的能力?
小规模企业报企业所得税季报的时候,营业收入是本年累计数是吗
老师,我们是集团公司,母公司是管理公司,负债给下面的子公司运营,采购,财务都在总公司。现在是老板想对下面几家公司收取一定的管理费,但是税法是有规定不可以直接以管理费的形式收取,老板非得说别加盟的都是按营业额提点,请问应该怎提
是不是一直没发就一直挂着,我之前看别的会计做账,他是把没支付的工资当月底就转入其他应付款-职工姓名 里去了!他这样操作可以吗?
同学你好,是的,如果没有发放,就一直挂账就可以;不需要转;