你好! 可以计算抵扣的。 参考下文件。 《简并增值税税率有关政策的通知》【财税(2017)37号文】
请问一般纳税人公司 收到一张个人在税务局代开的农产品普通发票 税率栏和 税额栏 都是*****号 。请问该张农产品普通发票,一般纳税人增值税进项可以使用计算抵扣9%的政策吗
老师,我公司是一般纳税人,税率是9%,以前拿到农产品进项发票的时候都是票面金额*9%抵扣进项税,现在农产品合作社给我司开1%的普票,请问现在还能抵扣进项税吗?怎么抵扣呢?
请问从一般纳税人取得的自产自销的免税农产品普通发票,我是一般纳税人可以抵扣进项吗
我们是一般纳税人,收到一张免税的农产品增值税普通发票,请问一下我们可以用来抵扣不?
请老师一般纳税人收到农业公司开具的农产品电子普通发票,可以做进项抵扣吗
老师,请问建筑企业支付的招标服务费和造价咨询费是计入期间费用还是合同施工成本
请问B公司是过渡方,A需要通过B才能跟C拿到货,A付款给B,B付款给C,c开发票给B,B开发票给A,B这边就是一进一出金额一样的,也不是公司主营业务,是不是入其他业务成本跟其他业务收入呀
我不明白B选项为什么不是营业成本?不是记主营业务成本的吗?那最终报表不就是营业成本吗?所以是有什么区别吗?
公司要注销,我帐上的固定资产怎么办,已经折旧完了
工程管理服务新开小企业成本核算选哪种比较好
请问老师,甲单位是饭店,一层出租给乙餐厅,甲单位的门前有很多停车位的,收费的。因为乙餐厅吃饭的客人较多,甲单位停车场门口有收费的计价器,甲单位按月根据车辆的出入,排除酒店住宿的客人的,拿着记录单子向乙方收入车位费。请问按月收取的,这个是否涉及缴纳印花税的。同事认为按照租赁合同缴纳印花税,但是车辆都是停1-2个小时就走了,没有按月租赁,我认为无需缴纳印花税,请教老师怎么处理正确。
老师您好,个体户不报关要视同内销,分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 请问增值税是按0吗还是按多少
老师你好了,我们是一家物业公司,有一个项目外包给另外一家,就是打扫卫生的,他们开发票给我们,物业管理费,我们公司分录怎么写
母婴店购进游乐设备用于免费给小孩玩耍,金额9900,属于什么资产类别,摊销多长时间合适
请问老师公司找人做了无形资产实缴,这个实缴我要在账面上体现吗?要摊销吗?
****和免税 有区别吗 对农产品普通发票而言
如果没有税额,税率有吗?应该是没有区别的,如果不放心可以咨询下当地12366。
税率栏和税额栏都是*****号
应该是可以的,不放心还是咨询下当地税务局吧!