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年末增值税发票开票减按1%做账,申报时系统是按3%征收。 请问老师这个怎么调整呢?谢谢,[抱拳]

2022-01-22 19:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-22 19:05

您好同学,您好,减免税申报表填写2%的部分金额,代码是001011608 然后主表应纳税额减征额里面也填写这个数字

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快账用户2194 追问 2022-01-22 19:06

已经按减免3%申报了~

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快账用户2194 追问 2022-01-22 19:07

小规模销售额在45万内,减免了

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齐红老师 解答 2022-01-22 19:08

那不用管了,直接点击继续就可以,

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快账用户2194 追问 2022-01-22 19:09

财务记账已经按减1%做账,也不需要调整了么?

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齐红老师 解答 2022-01-22 19:18

记账的税款按照发票上的税额入账然后转入营业外收入

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快账用户2194 追问 2022-01-22 19:20

请问已经申报免税的2%要记帐么?如果记账的话,现在1月份怎么记比较合适呢?

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齐红老师 解答 2022-01-22 19:31

您好,2%也转去营业外收入

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快账用户2194 追问 2022-01-22 19:34

你好,问题是我年前只记账1%的部分,2%的部分未记账。请问现在这2%的部分怎么入账呢?谢谢

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齐红老师 解答 2022-01-22 19:36

您好您开发票是一个点吗,如果是那不需要考虑,2%的部分了

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快账用户2194 追问 2022-01-22 19:38

好的,感谢老师解答。

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齐红老师 解答 2022-01-22 21:38

祝您生活愉快,感谢五星好评

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