您好同学,您好,减免税申报表填写2%的部分金额,代码是001011608 然后主表应纳税额减征额里面也填写这个数字

年末增值税发票开票减按1%做账,申报时系统是按3%征收。 请问老师这个怎么调整呢?谢谢,[抱拳]
老师 想咨询下小规模增值税申报时按开票系统上的不含税销售额填的 但是系统上的不含税税额和实际上的不一样,系统上可能有开百分之三税率的 当时申报时也直接按百分三减按百分之一申报了 现在做账不平 怎么调整呢
老师你好!因申报增值税报表时小数点额度数有差异,如按照开票系统算出应交税为10.4但申报表系统自动算出10.56,当时按申报表的交了10.56,现在导致账上应交税费-未交增值税借方有余额,请问怎样调整账务?谢谢!
老师好!二季度按照实开专票增值税需缴3320.37元,但是在申报时系统需多缴专票增值税0.02元,请问,做分录具体怎么做?谢谢!
老师,小规模纳税人3%税率减按1%征收,开专票1个点,在申报时填写了减免税申报明细表,请问减免的这2个点的税金,需要做账吗?应该怎么做?
A欠B工程款5000元,B从C那买了东西1000元,这个1000元由A付给了C,这个情况A应该怎么做账
老师,开发票废矿物油处置费税率是13%的税收分类编码是什么比较合适
老师好,请问一下我们公司卖了一个吹风机给员工应该怎么做账呀?要做收入吗?
26.3月发现25年末有张发票被红冲了,会计怎么处理,税务那又怎么办呢
老师 你好 一般纳税人的财务报表是季报还是月报
我们公司收到100万货款,,我无偿借给其他公司,这个要交什么税,过段时间就还回来,这个要交税吗
我广州缴社保有17.5833年,实际缴费年限平均指数是0.558。我想到退休缴费年限平均指数能达到0.6或以上。 计划再交2年2个月。那我每年的缴费基数要达到多少才能达到平均指数0.6以上?这样就没有a值,社保就不会打折[微笑]。
做以前年度损益调整是吗? 具体分录怎么做
老师,新接手一家公司,其他应付款员工借款挂着18万,但是实际上已经不欠了,而且现金有26万但实际没有现金,我们能对冲一下吗
高新企业,第二季度季报(7月初)和第三季度季报(10月初)进行预缴企业所得税的时候加计扣除 次年1.1——5.31 企业所得税汇算清缴 可以直接在企业所得税年报的时候做加计扣除吗?不在第二季度和第三季度做企业所得税预缴的时候做加计扣除?
已经按减免3%申报了~
小规模销售额在45万内,减免了
那不用管了,直接点击继续就可以,
财务记账已经按减1%做账,也不需要调整了么?
记账的税款按照发票上的税额入账然后转入营业外收入
请问已经申报免税的2%要记帐么?如果记账的话,现在1月份怎么记比较合适呢?
您好,2%也转去营业外收入
你好,问题是我年前只记账1%的部分,2%的部分未记账。请问现在这2%的部分怎么入账呢?谢谢
您好您开发票是一个点吗,如果是那不需要考虑,2%的部分了
好的,感谢老师解答。
祝您生活愉快,感谢五星好评