同学你好,还是成立小规模,加工费金额免增值税,享受税收优惠政策,更划算。其他方案,就是多成立几个小规模公司。

老师请问下,老板有两个公司,大公司完全由老板出资,小公司由老板合伙出资,大公司的某一零配件向小公司购买,小公司税收筹划有两种方案,第一是成立小规模,加工费金额在年免增值税内,第二是一般纳税人,材料由大公司购买,小公司向大公司开增值税加工发票。从税收角度,哪个更划算,还有没更好的方案
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,本年7月购买原材料时,有以下方案可供选择。方案一:从一般纳税人A公司购买,每吨不含税价格为9800元,可取得由A公司开具的税率为13%的增值税专用发票。方案二∶从小规模纳税人B公司购买,每吨含税价格为10000元,可取得B公司开具的税率为3%的增值税专用发票。方案三∶从小规模纳税人C公司购买,每吨含税价格为9000元,只能取得由C公司开具的税率为3%的增值税普通发票。甲公司用此原材料生产的产品每吨不含税销售额为20000元,其他相关费用为2000元。甲公司以实现税后利润最大化为纳税筹划目标。甲公司企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,本年7月购买原材料时,有以下方案可供选择。方案一:从一般纳税人A公司购买,每吨含税价格为11000元,可取得由A公司开具的税率为13%的增值税专用发票。方案二∶从小规模纳税人B公司购买,每吨含税价格为10000元,可取得B公司开具的税率为3%的增值税专用发票。方案三∶从小规模纳税人C公司购买,每吨含税价格为9000元,只能取得由C公司开具的税率为3%的增值税普通发票。甲公司用此原材料生产的产品每吨不含税销售额为20000元,其他相关费用为2800元。甲公司以实现税后利润最大化为纳税筹划目标。甲公司企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。计算哪种方式利润最大
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,本年7月购买原材料时,有以下方案可供选择。方案一:从一般纳税人A公司购买,每吨含税价格为11000元,可取得由A公司开具的税率为13%的增值税专用发票。方案二∶从小规模纳税人B公司购买,每吨含税价格为10000元,可取得B公司开具的税率为3%的增值税专用发票。方案三∶从小规模纳税人C公司购买,每吨含税价格为9000元,只能取得由C公司开具的税率为3%的增值税普通发票。甲公司用此原材料生产的产品每吨不含税销售额为20000元,其他相关费用为2800元。甲公司以实现税后利润最大化为纳税筹划目标。甲公司企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。计算哪种方式利润最大
晏某的公司是一般纳税人,税率13%。如果你是晏某公司的会计主管,在利润最大化为目标的前提下,请选择以下最优方案。 A、方案一:从一般纳税人A公司购买,每吨含税价格15000元,A公司适用增值税税率为13%,; B、方案二:从小规模纳税人B公司购买,则可取得由税务所代开的征收率为3%的增值税专用发票,每吨含税价格为14000元; C、方案三:从小规模纳税人C公司购买,只能取得增值税普通发票,每吨含税价格为13000元。 (注:计算出每个方案的增值税税额以及采购的原材料成本进行筹划)
老师请问下计算查账征收的,只有投资人一人,然后税种核定里面只有个人所得税(经营所得),那还要每个月到个人所得税扣缴端0申报个人所得税吗
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老板需要从公司里提出来一笔钱急用,他可以把自己的车过户到公司吗?卖给公司。然后公司给他打一笔钱卖车的钱,这样可以吗?有没有什么风险?或者说还有什么好的办法吗?
各位老师,生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退?????
生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退
赠送外购货物给客户视同销售的账务处理
老师,关于利润率的问题,在什么情况下用成本/(1-利润率)这个公式,又在什么情况下用成本*(1+利润率)这个公式?
报关单是2月,我这个月申报,申报年月是选择202605吗
免退税申报-填写明细表,生成出口明细显示空白是什么问题
我公司是家具制造。然后同事把木制品五抽屉分录写成了库存商品。还入库了、现在木制品库存我都不知道怎么处理了30多万的怎么把木制品写成哪个家具品比较好
老师,如果是小规模,那大公司加工费的进项就不能抵扣了啊,我的意思,小公司不交的增值税实际上转嫁到大公司,加工费部分,总得一个公司要承担,是不是这个理,还是有其他理解
同学你好,你说的是对的,总之增值税是需要有公司来承担的。没有什么其他理解的。