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老师好,请问:有个人挂靠我们单位承包工程业务,我们要求对方提供92的成本票,留8个点的利润,现在工程款132万全部到账,对方要把132晚全部转走,按照我以前8点的利润,又要把132万转给对方,我账务应该怎么处理呢?

2022-01-23 18:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-23 18:10

同学你好,132万元不能全部转走吧,应该留下8%的利润再转走,如果转走的话,做预付账款就行了。

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快账用户1589 追问 2022-01-23 18:16

因为管理费和税款,人家已经私下打给老板个人卡里,没有理由不把132全部给人家啊?这个工程总造价就是132万,没有预付一说,结束了。

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齐红老师 解答 2022-01-23 18:17

同学你好,这样的话,直接记入成本也不合适啊,实在不行,你就直接记入成本吧。

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快账用户1589 追问 2022-01-23 18:25

如果我公账预留8个点的利润,8个点再让老板私下转给他可以不?正规应该怎么操作呢

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齐红老师 解答 2022-01-23 18:29

同学你好,可以的,正规是收款做收入,留下8%的利润之后的款,转给挂靠方,让挂靠方提供转款的成本发票就行了。

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快账用户1589 追问 2022-01-23 19:01

但是,那8个应该怎么办?税款人家已经提前给了呀?

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齐红老师 解答 2022-01-23 19:04

同学你好,如果对方已经从其他渠道给了的话,直接把全部工程款转给挂靠方,让挂靠方提供全部工程款的发票就行了。或者把这8%的利润金额,让挂靠方给个说明,根据说明处理账务,让入其他应收款,让挂靠方提供扣除利润后的成本发票,就行了。

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快账用户1589 追问 2022-01-23 20:38

老师,挂靠方是个人,不能吧利润以工资的形式返还给他吗?正常缴纳个人所得税啊

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快账用户1589 追问 2022-01-23 20:40

工程全额提供成本票我觉得不可行。

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齐红老师 解答 2022-01-23 20:40

同学你好,可以的,可以这样操作的。

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同学你好,132万元不能全部转走吧,应该留下8%的利润再转走,如果转走的话,做预付账款就行了。
2022-01-23
同学你好 你开给被挂靠方的发票是你的收入 你的成本就是你的人材机的支出,用发票做账
2021-01-06
你好,你这个协商不了也只能起诉了,可以跟他要全部工程款
2021-07-10
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
2020-09-23
同学你好 可以 去税局代开就可以了
2021-08-06
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