你好 ; 应该是做 :借 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷; 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税; 然后转 :借 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 ;; 缴纳借 应交税费-未交增值税 贷银行存款
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 请问这个是进项税额异常转出的分计分录的吗
借 管理费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷 银行存款 认证之后, 借 应交税费-应交增值税进项 贷 应交税费-应交增值税-待认证进项税 结转 借 销项 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 老师,分录是这样吗?
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
这道题我认为选bc但标答给的是abc。A选项不是双方意思表示不一致吗
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,按照每日利率万分之五支付逾期利息?怎么计算每个月需要支付的利息啊?
同样是水电费租金,制造业与商贸业的会计科目各是什么
这个方差的答案是怎样算的是0.0006???
老师,个体工商户需要申报季度个人所得税吗?
小规模纳税人,没有业务,只有城镇土地使用税和房产税,每季度20.63,这几个表该怎么申报啊,第一次申报,不知道怎么填。目前我只填了利润表的税金及附加20.63,那资产负债表应该怎么填写,更新数据会自动取数吗?资产负债表其他的我该怎么填啊?还有本期应申报的几个表都怎么申报啊
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
那我进项有留抵的,进项转出是直接抵消了,不用交税金,这个会计分录要怎么写呢
不用银行交款了
你好 ; 借 应交税费-应交增值税-进项税转出 贷应交税费-应交增值税-进项税
那我上面的会计分录的还要作的吗 不是应为应交税金-未交增值税,贷应交税金-应交增值税-进项税的吗
还是应该是做 :借 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷; 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税; 然后转 :借 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 ;; 缴纳借 应交税费-未交增值税 贷银行存款 上面的这个分录不写,直接借 应交税费-应交增值税-进项税转出 贷应交税费-应交增值税-进项税 写这个分录的呢
你好; 你不是留抵抵 进项税转出了吗 。 那你就不用做这些了 直接借 应交税费-应交增值税-进项税转出 贷应交税费-应交增值税-进项税