你好 ; 应该是做 :借 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷; 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税; 然后转 :借 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 ;; 缴纳借 应交税费-未交增值税 贷银行存款

借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 请问这个是进项税额异常转出的分计分录的吗
借 管理费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷 银行存款 认证之后, 借 应交税费-应交增值税进项 贷 应交税费-应交增值税-待认证进项税 结转 借 销项 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 老师,分录是这样吗?
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
炒面的税率是多少?在销售批发环节
老师,你好,请问民营非赢利社会组织,救援类的,可以开赞助款吗,怎么开啊
老师,公司自有的房产,房产税需要怎么交
公司更换财务软件2万多,内含4个账套,费用需由4家公司均摊,发票按总额开给一家的。我的问题是,如果由收票公司出具发票分割单,由另三家公司承担的费用对应的进项怎样处理呢?
个体工商户一年流水200万,交税是按200万计算,还是80万?
老师,我们公司想要减资,然后如何发减资公告呀?麻烦详细的讲解一下
老师,请问下个税,个人部分社保都是公司承担,那工资表扣个税部分,还做进去吗
1月份是小规模,采购的商品在做账的时候做价税分离暂估入库,2月份公司升级为一般纳税人,1月份采购商品的发票也拿到了,那是要冲红1月的暂估重新按发票做账,当进项发票来抵税吗
老师,我现在是小规模纳税人,如果我正常是是使用我们公司抬头出口,也就是单抬头,供应商是一般纳税人,如果要开票,要怎么开?是按1%开还是13%?,可以使用Xtransfer 公账收款,之后转到国内公司公账?
老师,最近在看视频说1000元以下免税,不限次数?公司支付个人1000以下可白条入帐?个人免增值税,但是公司只可以500以下税钱扣除,是这样的吧
那我进项有留抵的,进项转出是直接抵消了,不用交税金,这个会计分录要怎么写呢
不用银行交款了
你好 ; 借 应交税费-应交增值税-进项税转出 贷应交税费-应交增值税-进项税
那我上面的会计分录的还要作的吗 不是应为应交税金-未交增值税,贷应交税金-应交增值税-进项税的吗
还是应该是做 :借 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷; 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税; 然后转 :借 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 ;; 缴纳借 应交税费-未交增值税 贷银行存款 上面的这个分录不写,直接借 应交税费-应交增值税-进项税转出 贷应交税费-应交增值税-进项税 写这个分录的呢
你好; 你不是留抵抵 进项税转出了吗 。 那你就不用做这些了 直接借 应交税费-应交增值税-进项税转出 贷应交税费-应交增值税-进项税