您好,本年累计金额就是12月末的金额
老师,我是小规模纳税人,报税有个财务报表要填,里边有个现金流量表,它分两拦,本年累计和本月累计,本月累计那一栏怎么填,,是写三月份的,还是第一季度的,我看写三月份的,本年累计那栏金额就不对
请问老师:申报财务报表季报中利润表本月金额栏是填第三季的数还是填9月份的金额?本年累计金额是自动生成的,如果填本季度数那么就跟9月份出的利润表本年累计金额一致,如果按字面意思填本月金额(9月份),那么本年累计金额就不一致了
年财务报表申报 利润表那里的本月累计是填12月份的金额,还是1~12月份的累计金额,老师
年财务报表申报 利润表那里的本月累计是填12月份的金额,还是1~12月份的累计金额,老师
请问我季报天财务报表的时候,本月金额是填10月份-12月份三个月的数,那我本年累计金额怎么填?
老师,我想问一下,生产型进出口公司生产出来的产品,如果在国内销售,这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣,如果当月进项不足抵扣国内的销项,次月或者之后是不是还需要再去抵扣,如果是这样的话,我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间?
您好 老师 增值税是按照差额申报,水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗
1. 我司购买材料共77778元,银行已支付,专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700,银行支付(含加工费38685元,材料费3267元,运费111元,纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转?
老师好,发生业务招待费300万元,这个题的答案是不是错的
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师银行收到的约定转存是什么
对公户购买黄金如何做账
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
那要是三季度呢?也是9月份本年累计金额对么?
对 就是截止相应季度的累计数
要是小规模呢?小规模是本期金额数咋填?10月份11月份12月份的合计数填吗?
小规模也是填写的是一个季度的数字