你好 记入固定资产的 会计要折旧 按月折旧,税法可以一次扣除

老师,公司购买电脑做账时候后,不计提折旧,一次性作为管理费用处理可以不呀,还是必须要折旧
老师,公司买了个电脑12900,可以直接计入管理费用-办公费吗?还是一定要计入固定资产然后折旧
请教老师,公司购买办公电脑,必须要入固定资产按照至少3年计提折旧对吗?税法规定购买500万以内的固定资产可以在当年一次性在所得税前扣除,说的是报税的时候可以一次性扣除,但会计处理上还是要正常入固定资产按规定年限提折旧对吧?
请问:固定资产单价小于5000元的可以一次性进入当期成本费用,不再分年度计提折旧吗?这种折旧方法是称为:一次性折旧吗?比如购买的电脑4000元,在第二个月一次性计提折旧4000元计入管理费用,可以这样操作吗?
学堂老师,公司买的车20万,一次性提累计折旧的时候直接借:管理费用,待:累计折旧,金额是买车的不含税金额吗?还是减去残值后的金额,报税的时候是不是在一次性折旧表里填写一次性折旧金额
申报缴纳了印花税,填写增值税申报表时一定会有开票金额?
公司月中处置子公司,资产负债表不再合并,现金流量表合并期初到处置日现金流,处置未收到现金,两表之间的现金差异怎么填列?
劳务报酬1000不用交增值税的相关政策文件
老师,哈罗开的行程单能当发票用吗?它这平台开不了发票,顺风车的
老师晚上好,请问 1、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》 2、全体股东签署的公司章程 这两个您有模版吗?
老师 我们是小规模纳税人 回收输液瓶制造颗粒的 回收输液瓶来回的车费直接借,原材料 贷,现金行不行
你好,老师,我公司2023年是小规模公司,2023年买了一辆车。价值20万,26年5月,我公司变为一般纳税人,5月把这辆车卖给个人。那5月份,这辆车是按小规模交税还是按一般纳税人交税。主要我们买这俩车时时小规模
我是一家人力资源公司,本月新签一个业务,某公司委托我们安排一批劳务人员去他们公司做事,要求我们发放劳务费,现在收到对方公司款项请问怎么开票?这些人员不需要交社保,不是派遣员工。
25年一年收入200万,剩下库存40万,这是合理的范围内嘛
公司老板但不是法人不是股东但是是实际老板然而也没有做过工资表走不了差旅费报销的话报销实名制车票该怎么做账啊
但是做账时候如果按照会计来折旧了,就每个月计提,税法一次性扣除,就没有作用了,不可能在22年企业所得税汇算清缴时候了调减费用吧。那老师作为员工福利的行不呀,作为员工福利,他福利多八千多,管理费用工资薪金多八千多,员工到时候个人所得汇算清缴自己去汇算清缴,但是一般超过60000几率有点小,所以他也不会交个人所得税
第一个问题还有疑问吗 ?
第一个问题,就是老师他会计上要计提,但是税法可以一次性作为费用处理,但是一般做账我们是按照税法来还是会计来,按税法来我一次性作为费用处理应该没问题,但是我都按照税法一次性处理了,为什么还要计提,如果我按照会计来,我计提了,每个月就是200多费用,是不是我在第二年汇算清缴时候,从我计提折旧那月算今年折旧好多,如我这边1月开始计提,因为发票是21年12月,计提就是1月开始计提200,汇算清缴时候我就计提2400,也就是说,22年汇算清缴我想把费用一次性做进去,也就是说我要调减4800的费用。对吧老师。
对 这个实质就是延期交税了 税法上可以让提前扣除了 要纳税调整的
但是,老师我还有一个疑问,会计上我折旧了,税法上汇算清缴时候后我调整了,税法上都一次性扣除完了,会计是不是还要继续折旧走到折旧位置
你好 是的 还要折旧 差异还要调整
差异第二年又开始调增
差异第二年又开始调增