借工程施工,福利费贷应付职工薪酬,福利费借应付职工薪酬,福利费贷银行存款。
建筑工地食堂买菜开的普通发票怎么做账?
您好!老师问下,因为平时工程项目食堂伙食费买菜都是垫付的,现在能统一开出大米的发票来报销,直接拿发票冲备用金,拿发票后面用附什么支持文件吗?还是直接发票就能报销呢?
老师您好,我们是餐饮企业一般纳税人,收到购买蔬菜的免税普通发票,如何抵扣进项税额,以及怎么入账
您好,老师,建筑工地食堂买菜开的发票如何做账?普通发票,发票内容是蔬菜,肉,大米之类的
老师,我们公司是做食堂的,供应商给我们送的原材料和发票内容,是按实际的粮油米面,调料蔬菜肉类蛋类、厨房用具,这几类开实际送货的金额开? 还是大概分下保持总金额不变? 他找别人给我司代开可以吗?(我们签的有合同)
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
之前给了项目经理备用金,项目经理提供的发票
借其他应收款贷银行存款 借工程施工福利费 贷,应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费贷其他应收款。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。