借工程施工,福利费贷应付职工薪酬,福利费借应付职工薪酬,福利费贷银行存款。

您好,老师,建筑工地食堂买菜开的发票如何做账?普通发票,发票内容是蔬菜,肉,大米之类的
老师:建筑劳务公司收到个人代开的普通发票,内容是机械施工费,劳务公司如何做分录。
老师您好,我们公司是小规模纳税人,销售眼镜商店经理,中午在牛肉面吃饭,一个月很多次统一开了一张发票999元,这种可以走什么费用?在超市开了点发票购买水果肉菜什么的这种可以入账吗?我们没有食堂,但是有两个员工可以作为福利费入吗?还是不能入账395元?
老师,我想问下您建筑公司的工地工人吃饭是在一个个人那里买的饭菜,请问能不能让这个个人去税务局代开个餐费之类的发票给建筑公司,普票需要缴纳税款吗
老师,我们公司是做食堂的,供应商给我们送的原材料和发票内容,是按实际的粮油米面,调料蔬菜肉类蛋类、厨房用具,这几类开实际送货的金额开? 还是大概分下保持总金额不变? 他找别人给我司代开可以吗?(我们签的有合同)
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,环保税是在项目所在地交,还是公司所在地
老师,我是学校食堂账务,上级来检查交了60元餐费,怎么入账。每个月学生营养餐采购入库支出是匹配,这部分也从学生这里支出的。60元做其他收入了,其他支出部分没有,不匹配
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多
我想问个问题,我的费用当月入账嗯是借销售费用,待抵扣进项税,月末的时候认证和未认证的怎么做凭证,计提怎么做
老师,和小规模纳税人买东西时,支付了价税合计金额,还要求我们支付3%的税点,这个咋理解呢
我想知道是,怎么做好。一种,借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用-手续费2,贷:其他货币资金2,次月收到货款:借:银行存款98,贷:其他货币资金98。第二种:借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用2,贷:其他应付款-待付手续费2,次月货款到账,借:银行存款98,其他应付款-待付手续费2,贷:其他货币资金100
之前给了项目经理备用金,项目经理提供的发票
借其他应收款贷银行存款 借工程施工福利费 贷,应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费贷其他应收款。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。