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老师,你好,我们12月31号的差旅费,一月份报销的,我做在哪个月的费用里?

2022-01-25 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-25 14:02

同学你好 在一月份里面做就行

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快账用户1407 追问 2022-01-25 14:03

但是发票也是12月31的,发生也是12月31的,我能不能做在12月

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齐红老师 解答 2022-01-25 14:14

同学你好 这个可以的

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快账用户1407 追问 2022-01-25 14:15

那我是不是直接借管理费用贷其他应付款?一月份做借其他应付款贷银行存款?

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齐红老师 解答 2022-01-25 14:22

同学你好 嗯 这样做就可以

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快账用户1407 追问 2022-01-25 14:23

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-25 14:27

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 在一月份里面做就行
2022-01-25
你好,这个最好还是在12月份入账。
2023-01-10
同学,你好 冲掉12月暂估的分录,凭借正确的金额,重新做
2025-01-24
情况 1:1 月重新开票后仍无法抵扣(税号错误仅修正发票但仍不符合抵扣条件) 12 月原分录(已做): 借:管理费用 / 销售费用 — 差旅费 1000贷:银行存款 / 其他应付款 1000 1 月账务处理: 冲销 12 月错误凭证:借:以前年度损益调整 -1000贷:银行存款 / 其他应付款 -1000 按正确发票重新入账:借:以前年度损益调整 1000贷:银行存款 / 其他应付款 1000 结转以前年度损益调整:借:利润分配 — 未分配利润 0贷:以前年度损益调整 0 情况 2:1 月重新开票后可正常抵扣(税号修正后符合抵扣条件) 12 月原分录(已做): 借:管理费用 / 销售费用 — 差旅费 1000贷:银行存款 / 其他应付款 1000 1 月账务处理: 冲销 12 月错误凭证:借:以前年度损益调整 -1000贷:银行存款 / 其他应付款 -1000 按正确发票入账(假设含税 1000 元,价 943.40、税 56.60):借:以前年度损益调整 943.40借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)56.60贷:银行存款 / 其他应付款 1000 结转以前年度损益调整:借:利润分配 — 未分配利润 -56.60贷:以前年度损益调整 -56.60
2026-01-02
你好,增值税这个月申报的是10月1号到12月31号的 季度报税的
2023-01-13
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