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麻烦老师做下一这道题

麻烦老师做下一这道题
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2022-01-25 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-25 16:06

您好!只有表格没有题目哦

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快账用户8841 追问 2022-01-25 16:10

这个是题目老师麻烦了

这个是题目老师麻烦了
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齐红老师 解答 2022-01-25 16:37

1、借 管理费用1600,应交税费-增值税(进项税额)208,贷 银行存款1808. 2、借 应收票据2260,贷 应收账款 2260. 3、借 固定资产 30000,贷 实收资本 27000,资本公积——资本溢价 3000. 4、借 银行存款128820 ,贷 主营业务收入 114000,应交税费-增值税(销项税额)14820. 借 主营业务成本 100000,贷 库存商品 100000 5、借 应收账款16950,贷 主营业务收入 15000,应交税费-增值税(销项税额)1950. 借 主营业务成本 9000,贷 库存商品9000 6、当月报废的固定资产当月应计提折旧。借 制造费用 2000,贷 累计折旧2000. 借 固定资产清理42000,累计折旧38000,贷 固定资产 80000. 7、借 管理费用-差旅费 2310,应交税费-增值税(进项税额)90,库存现金600,贷 其他应收款 3000. 8、借 应交税费-应交增值税-(未交税费)9916,贷 应交税费-企业所得税 2300,贷 银行存款12216. 9、借 库存现金 1770,贷 固定资产清理1770。 借 营业外支出 40230,贷 固定资产清理 40230. 10、借 应付利息 3000,贷 银行存款 3000. 11、借 固定资产 10000,贷 营业外收入 10000

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快账用户8841 追问 2022-01-25 16:39

问下老师这道题和刚才那道是两道吗

问下老师这道题和刚才那道是两道吗
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齐红老师 解答 2022-01-25 16:58

是一道题,会计分录已经写出来了,您可以根据期初余额加减发生额就行了,如果需要老师给到答案的话,可能要晚点哦,现在有点忙。

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快账用户8841 追问 2022-01-25 17:08

好的老师麻烦一会给下答案

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齐红老师 解答 2022-01-25 18:18

请问题目和表格都拍完整了吗?包括给的其他辅助条件

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快账用户8841 追问 2022-01-25 18:29

前面还有一个表

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