您好同学,最好在2022年红冲然后从新做凭证

老师 我们公司2021年费用发票没有及时入账,然后我这边计提了费用 ,并结转了 ,马上汇算清缴 这个费用要反结账到2021.12凭证重新入账,还是在2022年凭证红冲计提费用,重新入这些2021年费用发票?
研发人员的电脑在2021年我没有进行归集,计入研发费用里面,但是已经结账并申报了。那么在汇算清缴之前我可以调账吗?返回去,然后重新改一下,把那个折旧费给他调上去,可以吗?嗯,请问这样改的话受影响吗?就是我账面上这样一改,然后重新修改一下报表,可以吗?
老师 现在遇到一个问题,2021年12月的销售费用-运输费,提前做了账,但是发票2022年2月份开具的普票。我现在做2021年度的所得税汇算清缴是否要调增出来?还是要发票付到2021年12月凭证后面?
你好老师,我们公司因为政策减免了上半年的一部分房租,房东开了红字发票给我们,以前这部分费用都是计入销售费用,现在红字发票入账后导致我们这个月的销售费用余额是负数,在贷方,这个会影响我们月末结转并结账吗,
咨询一下,公司有一笔培训费用,2021年发生的,当时,记账直接计入了管理费用,可是发票当年没有回来! 2023,3月发票才拿回来,结果开票日期是2022年度的! 像这种情况,我改如何更正?! 还是直接把票附在2021年度的记账凭证后面?!
大公司1000户记账那种,整个环节跑通,你说这样算下来,全部流程完成,一般纳税人,小规模,一个月多少成本啊
蓝公司原来注册资本300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴117万,李老师实缴60万,蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万,700万由润公司认缴,2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司,转让后朱老师持股12.3%,润公司持股87.7%,2026年6月蓝公司想等比例减资,是否就是要退朱老师86.1万,同时润公司要转86.1万给蓝公司,蓝公司2026年5月未分配利润613191.02,所有者权益3787413.92,那么等比例减资是朱老师是否要交个税
老师,比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元,但是我们要花500元完成这一单,要多花300元回扣,但开票只给我们开200元,这300元怎么做账或者能不能开票
老师,如果公司总资产超5000万了,不是小微了,就是25%的企业所得税,那下一年不超5000万是不是又恢复小微
个体户年报时填写的营业额和纳税总额是从哪里获取的?
老师,,6500一个月,社保个人部分也不用我出,有个税吗,在工资表里面需要备注社保部份吗?
老师,票面金额开4633元,按13%,不是也能低货款4100元吗 但我们领导觉得票面金额4633元,然后低货款4633元减去票面税费602.29元,抵货款4030.71元。我是觉得这种方式没有一个乐意这么干的。
你好老师,我现在系统上的银行数和实际账不一致,现在实账少,系统数多,现在一调账就显示银行余额不足有什么好办法调账
2025年,工商年报中纳税总额,包不包括2025年已退回的增值税留抵退税?
老师,个体户工商年审是年报吗?
我的财务报表已经报送完毕了再反结账重新吗?
您好,着红冲 在做凭证不涉及财务报表
现在已经是一月份,1月份凭证都做了一大半!现在反结账到2021.12凭证,重新把把费用入进去,把计提的费用凭证删除!不可以在2022年1月凭证中直接红冲2021.12计提费用凭证,然后把费用发票直接做在2022年1月里面吗?
我说的意思就是让您在1月份里面红冲,然后1月份按照发票重新做