你好,你的疑问是什么呢?

老师,我12月用应收法人对冲暂估20万,打算明年汇缴调增这20万,这样做税务稽查风险大吗(感觉金额有点大)
ERP多入材料50.88元,但是实际我们少付50.88元,那我们这边入账要调减材料入库吗
公司为一般纳人,年底可以计提税,还是1月交税时再做账,现在计提不准?
老师好,因为调账了,4季度的管理费用成负数了可以不
朴老师,工资个税,一般是实际发放工资次月申报缴纳个税,但是我公司是计提的次月申报缴纳个税如何调整,麻烦朴老师详细说下谢谢
公司经过招标更换车辆电池,合同付款分三批,头款百分之三十已经由财政补贴直接支付厂家,现在财政补贴无法到位,合同到期,厂家催款,商量一致,想由公司账户支付100万给厂家,但是具体账目应该怎么做呢?科目应该怎么写?
老师,项目上民工、和班组、包工头带来的人,可以在我们单位报销差旅费吗?
暂估入账并且结转成本了,后续收到发票冲暂估,暂估的金额大于实际金额,也结转多了,是不是多结转的也冲掉就行了
老师 员工租房开的发票是个人抬头,可以报销吗
请贾苹果老师回答谢谢!,其他人勿接,老师企业所得税申报表里面资产损失是什么意思啊!指哪些
向乙公司支付210万元。该固定资产预计使用年限为10年,采用年限平均法计提折旧,无残值。假定不考虑其他因素。要求:(1)根据资料(1),编制甲公司相关会计分录。(2)根据资料(2),说明甲公司2×20年9月30日办理竣工决算时如何进行会计处理,计算2×20年办公楼应计提的折旧金额。(3)根据资料(3),说明甲公司对乙公司核减10万元如何进行会计处理,计算2×20年该固定资产应计提的折旧金额。这个题有点长后面可能没显示了,想问下老师这个解析能具体一点吗?
这个题目有答案吗?最好先看看答案具体哪里不清楚老师再帮您具体解释。要不老师也不知道您具体您哪里掌握的不扎实有疑问。
这个没有答案,我想着自己写着和老师对一下
你拍过来老师看看你的答案。有问题老师给您说
第一题借:在建工程100应交税费一一应交增值税(进项税额)13贷:银行存款113借:在建工程13贷:银行存款13借:制造费用10贷:专项储备10借:固定资产113贷:在建工程113第二题折旧10000+490-10000/25/12*6=1029010290/(25-0.5)=420这个竣工决算和第三题分录还不会