你好,对的是的,可以抵扣的。
老师,我们是装修公司,9月开票销项为93019.81,进项有88406.64,上期留抵的有3315.18,9月应交增值税1297.99。然后9月份异地预缴了增值税1834.41,这个增值税申报的时候怎么弄,是不是不用交税了,还有536.42可以留下期抵扣这样?
老师,我们是建筑公司,这次开有销售13个点的发票,我们之前预缴有增值税留抵,那这次申报增值税的时候,这个预缴的税费可以抵扣13个点的销项税额吗?
老师,您好。我们单位增值税期末留抵税额还有三万多,我开9个点的工程专票,下个月报税的时候这个税款是不是可以抵扣,就不用缴纳税款。
您好,增值税申报表的期末未缴税款是有-10万,那我开票这个月要是销项税10万以下,是不是可以不需要缴纳增值税
老师,你好,我上个月增值税正常申报税费未缴纳,进项票这个月还是没有,办理不了留抵抵欠,我申报的时候,是不是主表31行,本期缴纳欠缴税额那边填写上期为缴纳的税费即可,还是不用填?
老师,请问下报年报利润表时,有个本期数据和累积数据,怎么填写呢?是1月到12月的周期
老师 我们加油站是合伙企业 每个月账做好以后都有利润(未分配利润一栏) 需不需要当月都分配给合伙人 让未分配科目保持为0
老师,洗车店购买的会员系统,会员卡等一系列物资,应该进成本还是进费用?
老师,电子税务局提示收到一张红冲的航空运输电子客票行程的单,我后续需要怎么做呢?
汇算清缴交的是什么税?
你好,老师,残疾人就业保障金申报表怎么填?
老师收到的财政补贴在企业所得税汇算清缴时,全部计入营业外收入,是不是就等于交了企业所得税
申报24年所得税汇算清缴时,发现社保账栽金额今提有补计提前两年的合计数33402.4,实际属于24年公司承担的只有13206.07 社保费模块该怎么填写
请问下,老板把儿子的高铁票拿过来报销是否可以报销,儿子未满18岁并且不在公司花名册里面
代收购置税怎么做分录
如果留底大于你的销项税额,不需要缴税。
要开17万多的票,税额大概是1万多
那就不需要缴纳税款的。