同学你好 对的 是这样的
老师好!请问年中建账必须按科目余额表录入期初数吗?对方只给了我每个月的试算平衡表,试算平衡表是当月的发生额,不是本年累计数
老师 我想要建立一个新的账套 那么把原来账套的科目余额表的期末余额 填到新账套的期初余额里就可以了 是吗 ,本年累计需要填写吗
老师 请问一下。我现在新建的账套,人家给我一个科目余额表,我新建的账套是不是只要按照她们给的余额表填数字,然后试算平衡 平了就可以了?
老师好!对方公司给了一个科目余额表,我建账后,试算后资产负债表不平衡,就因为下面那个99099.1的余额,我该怎么调整才能平衡
老师您好 新建账套我按照余额表填了期初余额 试算平衡了 我这个月做账的时候银行存款的期初余额与实际的期初余额不一致 我去改期初余额 更改完后试算就不平衡了
老师你好!请问如何一位医生,在A医院做正职,然后去B门诊做顾问,B门诊给这位医生支付报酬,是按劳务报酬来做吗?那么这个医生需要开发票给公司吗?
收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲,我跟业务员讲写错,他讲直接在财务留用黄联手改可以?
收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲,我跟业务员讲写错,他讲直接在财务留用黄联手改可以吗
老师,可不可以将多台生产没备,进行固定资产一次性扣除?
收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲,我跟业务员讲写错,他讲直接在财务留用黄联手改可以吗
老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢?
你好老师,企业收到科技局研发项目款,专款专用,我企业用的是小企业会计准则,全部分录怎么做?
老师,餐饮行业,用银行存款预付款方式购买桌椅板凳,第一次预付10000元,第二次预付20000元,然后收到桌椅板凳,并领用,这几笔怎么做分录呢?
老师成本法转权益法,讲课老师说出售40%就是出售三分之二,没懂,怎么理解
老师,进项票抵扣了增值税后还能拿来做企业所得税的费用扣除吗
我刚刚跟总账核对一下,我新建的银行存款本年累计金额 是不是前面几年的合计数?
同学你好 这个就是一直累计下来的
哦哦,那我只根据她们给的科目余额表 填数据就可以了吗?试算平衡也平了,我还要不要跟总账核对一下?
同学你好 这个需要的哦
好的老师,还有老师我们这边房子是买的但是还没发票,我们这样的情况需要交房产税吗?
同学你好 这个交房了就要交
但是我去电子税务局看了,里面没有开通
你得自己采集信息才可以
没有发票就要开始交税了吗? 也没入账,只是付了一个预付款
同学你好 对的 没有发票就要交税
老师,麻烦帮我看看这个是什么情况。我新建账是应该填,科目余额表上的金额,还是她们利润表上的金额?财务费
同学你好 按照科目余额表建账
那我按照科目余额表,填写的金额,跟她们8月给的利润表数据对不上,怎么办?
同学你好 这个只要你的科目余额表正确就可以
那我现在按照余额表上的金额填 ,我这边利润总额跟她的差10几万呀。余额表上的数据是不是几年的累计数?我填期初数的时候借方、贷方累计数都要填?
同学你好 按照科目余额表填写 看余额是贷方还是借方
纸质版的是,她们8月的利润表。另外一个是我按照余额表填的。正常的话,数据应该一致的,资产负债表的数据都是一样的。老师这个怎么解决?
这个要建账科目余额表建账的