你好学员,主营业务收入是不含税的,主营业务成本一般也是不含增值税的

老师,请问预交企业所得税时,计算的应纳税所得额中的主营业务收入,主营业务成本都是不含增值税的金额吗?
老师,所得税汇算清缴里A105040 其中计入本年损益的金额包含主营业务收入吗?
利润表中的营业成本金额是不是要大于企业所得税申报表中主营业务成本的金额
老师,企业所得税季度预交的时候不能扣除费用吗,主营业务收入-主营业务成本的差额就是应纳税所得额吗?
老师计算企业所得税的时候,是用主营业务收入的数,不含增值税的是吧,如果含着 增值税要减掉是吧
老师您好,本公司是一家从事科技推广和应用服务业为主的企业(电力技术),停业多年现在接到一个业务,近期将收取该业务的居间劳务费,我们可以开具什么内容的发票给对方单位(大型建设集团),金额大的话开了发票可以跨年开具吗?
小型微利企业,年应纳税所得额小于100万,税率是2.5%还是5%?有没有相关的文件也发一下给我
老师员工的社保个人部分公司承担,分录怎么做
请问那个做过出纳和全盘账会计,麻烦告诉我一下,他们详细是做什么工作?详细点,亲身经历的,
请问申报企业所得税中,职工薪酬填写数据为本年度数据吗?比如今年未计提也未发工资,但往年有没有发的,怎么填写?
企业所得税季报,资产损失是填写这三个月的累计折旧吗?还是直接选择否?
一个公司有销售货物,有设计服务,设计服务应该按什么税率
老师,公司购买的材料,没有签订合同要缴纳印花税吗
老师商检的离境口岸跟报关单的离境口岸不一样,报关行说不影响报关,那影响出口退税吗
季报企业所得税表,职工薪金,是每月发放到手里的工资吗?不包括公司给补的社保那块吗?
您好老师,预交企业所得税的时候就直接减去以前年度亏损了吗?
但是如果结转的成本前存在不可抵扣进项税额的情况或者企业是小规模纳税人,那么就是含增值税的
老师,现在老板问差多少成本费用不用交所得税,那我就应该告诉他本年的收入减去本年成本费用和以前年度亏损剩下的的金额对吗?
大体是这个意思,成本费用中有的不能全部扣除,比如业务招待费,广告宣传费等。
嗯嗯,是一般纳税人,进项都可以抵,那我减主营业务成本的时候都是按不含税的算对吧
嗯嗯,那就是这样的
我是不是可以把这个月账做好了之后生成利润表,然后就直接按利润表里的数据来算
可以按利润总额乘以税率预缴,汇算的时候需要调整再调整
好的,感谢您~
嗯嗯好的,不客气的