你好学员,主营业务收入是不含税的,主营业务成本一般也是不含增值税的
老师,企业所得税税负率。应纳税所得额/(不含税主营业务收入+不含税其他业务收入)*100% 还是应纳税额/(不含税主营业务收入+不含税其他业务收入)*100%,帮我看看分子上哪个正确
老师,请问预交企业所得税时,计算的应纳税所得额中的主营业务收入,主营业务成本都是不含增值税的金额吗?
老师,企业所得税季度预交的时候不能扣除费用吗,主营业务收入-主营业务成本的差额就是应纳税所得额吗?
老师,结转主营业务成本的时候,主营业务成本的金额可不可以大于主营业务收入?申报企业所得税的时候会不会被提醒?
企业用专利评估1000万做实缴,不想做摊销,减值准备部分也不想计入利润减少,就是不想少缴税但无形资产部分想从账面上做下去,有办法吗?
老师好!我想咨询一下应交税费里那些有余额,资产负债表里应交税款数应该跟那些相符,若是负数则表示什么?请老师详细说一下,谢谢!
我们从别人那里租赁了一个厂子,需要缴纳什么税,未取得发票,应不应该入账,支付租金应该走公户还是私户,房产税应该谁来缴纳
借款利息,按实际使用天数,一般是算头算尾,还是算头不算尾呀
老师公司替员工缴纳的个税,比如6月计提工资是8000,没有扣除项,我应该怎么给他发工资,怎么给他报个税,我是按实发工资进行申报的个税的?
企业所得税调增调减是怎么分辨呐
老师,假如库存商品帐面没有数量了,结存余额还有,也不准备进货了,怎么把帐平了。
请问老师,水资源税的计算公式是什么?
老师,法人企业投资,取的投资收益免税,是不是不会再涉及别的税了?
收到企业所得税汇算清缴退税款的会计分录怎么做?
您好老师,预交企业所得税的时候就直接减去以前年度亏损了吗?
但是如果结转的成本前存在不可抵扣进项税额的情况或者企业是小规模纳税人,那么就是含增值税的
老师,现在老板问差多少成本费用不用交所得税,那我就应该告诉他本年的收入减去本年成本费用和以前年度亏损剩下的的金额对吗?
大体是这个意思,成本费用中有的不能全部扣除,比如业务招待费,广告宣传费等。
嗯嗯,是一般纳税人,进项都可以抵,那我减主营业务成本的时候都是按不含税的算对吧
嗯嗯,那就是这样的
我是不是可以把这个月账做好了之后生成利润表,然后就直接按利润表里的数据来算
可以按利润总额乘以税率预缴,汇算的时候需要调整再调整
好的,感谢您~
嗯嗯好的,不客气的