你好,直接加税合计做账就可以的。
你好老师,之前对方给我开的专票有问题,我们已经认证了,10月份我们做了红字发票申请,然后对方又给我们开了发票,这样我该怎么处理啊?
老师,我们是小规模,对方给我们开了一份专票,我们应该怎么处理这份发票?谢谢
老师,我们公司是小规模,我们上个季度收了广告费,已经按未开票收入纳税了,4月份又给他开具了发票,发票上是免税,这个在账务和税务上该怎么处理?谢谢老师指教
老师好,对方开红字发票给我们,7月份的时候我们是小规模,这个月是一般纳税人了,这个月我们账务怎么处理
老师你好,我们是小规模纳税人,对方给我们开了专用发票,我们小规模纳税人公司可以用吗?还是说小规模纳税人只能用普通发票?谢谢!
老师,甲换入固定资产的价值为什么是72,而不是 72+5
老师,个税怎么减员呢???
老师上个月未交增值税是贷方-5000,那我这个月的进项应不应该加上
@ 老师我是今年3月份暂估的材料款,这个月款已经付完了,但是发票还没有全部到齐,不牵涉到跨年的问题应该怎么冲之前的暂估,发票到了该怎么做体现和对方的往来?3月做的暂估是借:主营业务成本-材料销售成本100万,贷:应付账款-材料款-暂估100万?
老师,就是我们3季度景点给我们打款是29万,我做分录是借银存29万,贷主营业务收入29万/1.01,应交税费 税应交增值税29/1.01x0.01对吗?@董孝彬老师
老师好,自然人申请代开发票,不知是否已提交,请问在哪查询
开发票只有全称,没有纳税人识别号可以入账抵税吗?
成品进销存:7月已知条件生产入库成品数量和成本金额,出库已知数量但不知道单价和金额,结余知道数量但不知道单价和金额,期初数量和金额单价都不知道,那可以用反推法,反推出6月结余数量,可以用入库单价代替期初单价吗?因为是第一个月核算成本,库存是不准的。
老师,一般什么情况下,或者什么行业,给人员发工资或结算费用,需要对方发身份证正反面作为原始凭证呢、比如施工项目的需要到吗?
不买社保,可以在工户发工资吗?员工也没有在别的地方买社保
就是把它当普票,是这个意思吗?那申报时,用不用先做了抵扣,然后在转出呢?
哦对的是的,你没法抵扣增值税的。
那就是只当普票用,对吧?
哦对的是的,只能当普通发票的。