结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税
我公司有一笔进项转出业务,分录:借管理费用 贷应交税费—应交增值税(进项转出) 这个税额没有缴纳。那怎么平进项转出这个科目呢?
应交税金进项转出税额这个科目有余额,怎么调情
应交税额进项税额转出这个科目怎么转平?
应交税费-应交增值税-进项税额转出,这个科目月末需要调平吗?
我现在进项税额转出是贷方余额,要怎么结转平呢?老师,我有个凭证,借方:其他应付款100元,贷方:应交税金/应交增值税/进项税额转出 50元、营业外收入50元。 我年末进项税额转出这个科目余额是贷方余额50元,应该怎么结转平呢?
老师,这库存商品怎么入账,要不库存商品就少了
公司和公司借款,要弄借款协议吗?
老师您好,我预收外汇快到30天了,我要上外汇管理局申报预收款如填预计出口时间8.20号,然后实际出口9.20号,出口后做该笔预收款核销对吗? 上述问题是我问另个老师说的,可我问当地外汇管理局说出口时间与预计时间不一致,出口后做一个修改预收款的出口时间为实际出口时间就可以,不用核销。是不是每个地方不同操作呀? 我这边收汇是提交关单资料齐后去银行提汇,不用上外汇申报,只有预收超30天才需要到外管局操作。
老师,去年2月收到的政府拨付基础设施建设资金,收到时, 借:银行存款 贷:递延收益,现在工程建设项目即将完工,是不是就要按月摊销?借:递延收益 贷:其他收益,汇算清缴怎么处理?
老师你好!现在有A公司是甲当法人,现在有成立了B公司,甲又当法人,如果A公司有税务影响会影响关联公司吗?B公司当法人对公司有什么影响,老师给指导意见
现在企业所得税税率是多少?
一般纳税人去年开具的普通发票,对方已入账已付款,现在是否可以红冲重新开具是吗
老师,您好,契税交了会有一个什么凭证来证明我交了
老师好:请问劳务发票一般纳税人税率是多少,小规模税率是多少,谢谢啦
老师,公司为有限责任公司,注册资本1000万,A认缴出资510万元,那是不是说这510万A都是要出的。
应交税额减免税额怎么转平
借:应交税费—应交增值税, 贷:营业外收入—补贴收入。
老师写全就是金税盘的那个分录,怎么写、怎么转平
一般纳税人还是小规模
一般一般
支付时,借记管理费用等科目,贷记银行存款等科目。 抵减时,借记应交税费——应交增值税科目,贷记管理费用等科目。
应交税额,应交增值税什么东西?后期结转到哪个科目
您好。这样就可以的了
就一直挂在贷方
说错了就一直挂在借方应交税额
您好,只要应交税费 平了就可以了
它不是一直挂在上面?
对呀,这个又没有关系
它不是可以抵扣未交增值税?
你好。在增值税申报的时候是可以的