结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税

应交税额进项税额转出这个科目怎么转平?
应交税费-应交增值税-进项税额转出,这个科目月末需要调平吗?
老师,我们这个月有一笔进项税额转出,现在月末结转的时候,怎么平应交税费~应交增值税这个科目?
我现在进项税额转出是贷方余额,要怎么结转平呢?老师,我有个凭证,借方:其他应付款100元,贷方:应交税金/应交增值税/进项税额转出 50元、营业外收入50元。 我年末进项税额转出这个科目余额是贷方余额50元,应该怎么结转平呢?
老师好,请问"应交税费_应交增值税-进项税额转出"这个科目如何结转平?
公司总共买了10万的好茶叶中秋送给公司客户们,开的普票,是做业务招待费还是做销售费用比较好?
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
办公室的租赁合同可以做成本吗、但是房东没有开发票
老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税,分公司这边备案不通过要求就地缴纳,但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税?
老师,收到外汇,银行回单里写着122990未纳入海关统计的货物要报增值税吗
注册的公司,只有一个法人股东,财务负责人也是这个法人,占股100%,有什么风险吗
一个资产含税43万元,第一次开票33万元,第二次开票5万元,剩下5万不知道什么时候开,怎么入账?
个体户 一个季度50万流水 没有进账发票 如何做账
老师,企业所得税汇算清缴,是看利润表的亏损吗?去年的利润表净利润是负的60000,今年的利润表是正的50000,意思可以弥补亏损,今年不用缴纳企业所得税吗
应交税额减免税额怎么转平
借:应交税费—应交增值税, 贷:营业外收入—补贴收入。
老师写全就是金税盘的那个分录,怎么写、怎么转平
一般纳税人还是小规模
一般一般
支付时,借记管理费用等科目,贷记银行存款等科目。 抵减时,借记应交税费——应交增值税科目,贷记管理费用等科目。
应交税额,应交增值税什么东西?后期结转到哪个科目
您好。这样就可以的了
就一直挂在贷方
说错了就一直挂在借方应交税额
您好,只要应交税费 平了就可以了
它不是一直挂在上面?
对呀,这个又没有关系
它不是可以抵扣未交增值税?
你好。在增值税申报的时候是可以的