结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税

应交税额进项税额转出这个科目怎么转平?
应交税费-应交增值税-进项税额转出,这个科目月末需要调平吗?
老师,我们这个月有一笔进项税额转出,现在月末结转的时候,怎么平应交税费~应交增值税这个科目?
我现在进项税额转出是贷方余额,要怎么结转平呢?老师,我有个凭证,借方:其他应付款100元,贷方:应交税金/应交增值税/进项税额转出 50元、营业外收入50元。 我年末进项税额转出这个科目余额是贷方余额50元,应该怎么结转平呢?
老师好,请问"应交税费_应交增值税-进项税额转出"这个科目如何结转平?
老师,我们公司是运输公司,预付给保险公司保费,然后收到发票冲预付,如果想把付给保险公司的钱冲其他应付款是应该怎么做啊,借:预付账款~保险公司10600,贷:银行存款10600。 借:主营业务成本10000 应交税费~进项税额 600贷:预付账款~保险公司10600。 然后这个10600要从司机保证金中扣回,借:其他应付款~司机保证金,贷方用什么科目。
公户里面的钱想取出来用的话,需要备注什么好呢
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报4-6月份一季度已计入成本费用的职工薪酬和实际发放,应该怎么取数?
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请问家政公司,主要是中介找月嫂保姆的业务,开票现在是选生产生活服务吗?后面选哪个明细类别呢?以前是选的经济代理服务
老师,请问一下日报里然后确认的收入是1万。由于账单有变动减少了2000。 做账的话还按1万做。次月在冲减
老师,请问调出来的资产负债表和利润表。还要做一个现金流量表。调整过的报表可做现金流量表吗?主要用于客户审厂用的,内账报表
老师你好,我开了个抖音小店,一年没报税了,现在税局打电话来让报税,网上怎么报呢,有没有详细流程
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应交税额减免税额怎么转平
借:应交税费—应交增值税, 贷:营业外收入—补贴收入。
老师写全就是金税盘的那个分录,怎么写、怎么转平
一般纳税人还是小规模
一般一般
支付时,借记管理费用等科目,贷记银行存款等科目。 抵减时,借记应交税费——应交增值税科目,贷记管理费用等科目。
应交税额,应交增值税什么东西?后期结转到哪个科目
您好。这样就可以的了
就一直挂在贷方
说错了就一直挂在借方应交税额
您好,只要应交税费 平了就可以了
它不是一直挂在上面?
对呀,这个又没有关系
它不是可以抵扣未交增值税?
你好。在增值税申报的时候是可以的