你好 没法勾选了 正确的你们应该先勾选了 然后开信息表 现在让对方把剩下的也开负数吧

老师您好,我们收到一张10万元的专票。对方给我们开具的是清单发票,但是她们开的这张票里面有2万元的商品的税率搞错了,她现在把万元的商品部分红冲,但是我在增值税发票服务平台想勾选认证的时候,却查不到那一张10万元的专票。那剩余的8万元我应该怎么进行勾选认证呢
老师,请问一个问题,因为有一张增值税专票我收到了(对方是12月1号开给我们的),但是呢我去税务局平台里面查询却没有查到这张专票的信息,我很确定一定以及肯定这张票我才收到并且没有被勾选抵扣过,那么会不会出现比如说,要将11月的进项发票勾选抵扣了之后这张进项票才会出现在这个平台里面呢?????如图,图一是我收到的12.1号的专票,图二是系统里面完全没有这张票
老师 我们客户该给我们8.5万货款,客户有一张10万的航信商票 ,我们没有开通航信,我的供应商开通了航信刚好我们又差客户8万,可不可以直接叫客户把这个10万转给我的供应商呢,我们已经给客户开了8.5万发票,供应商也开了8万的发票给我们,现在我和客户想写个代收代付三方协议,但是供应商就是不愿意签,她觉得有税务风险,那么有没有什么法律依据可以打消供应商的顾虑 让她签这个协议呢
老师,我们有一张发票未认证和做入账标记。供应商那边部分冲红了这样发票,剩余未冲红金额1690.27,税额219.73元。但是电子税务局的勾选认证系统就是找不到这个219.73元的进项金额,已经联系了税务局,他们也不知道原因,请问我这个要怎么处理呀?
老师,我企业是一般纳税人,4月份里收到一张原材料发票含税5万元,我已在5月申报4月税务的时候勾选抵扣了。但在5月份的时候,供应商把这张发票红冲了,现在又重新开了一张给我。 老师,4月、5月,6月的这每个环节我该怎么处理这账务?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那现在我们之前那张10万元的发票无法勾选了,应该怎么办呢
你好,让对方把剩下的也开负数发票吧,重新给你开,已经做不了啦,开不啦,办不了了。
让对方把开出来的负数发票和原来10万元的发票都作废可以吗?这样是不是就不用再额外开负数发票浪费空白发票了;因为我们收到了9张这样的票。。。
你好 负数发票当月的可以的。
作废不可以吗?作废有什么影响吗
当月的红字发票可以作废吗
负数发票当月的可以作废,跨月了他就没法作废了,不是不允许作废,你得看一下他能作废吗?
当月的可以作废的。
就是今天开的红字发票,今天作废,这样操作税务局会查吗
可以的,这种可以作废,税务局为什么要会查?他能监控得到,你们开了发票。
又不是恶意作废发票。