你好,红冲就可以的。 这个是跨年的吗?

工资发放和计提工资差一分钱怎么办? 实际发的少一分
计提的上月工资跟实际发放不一致怎么办?计提有多有少,能把分录给一下吗
老师,工资用公式合计少算一分钱,实际发的少发一分钱,计提也是按照工资单少一分钱发放的,老师我申报个税的时候也少申报一分钱吗
请问老师,实际发放的工资是4999,计提时是5000,实际发放比计提时少发了1块钱,请问怎么记账分录呢
发放工资的时候,少发了一分钱 跟工资单上相差一分钱 跟工资表对不上了 该怎么办,账务怎么处理呢
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
对1月份付12月份工资
借应付职工薪酬贷以前年度损益调整汇算清缴的数,减少一分钱。
那我发放工资这个一分钱咋办?
你好,红冲了之后,应付职工薪酬没有余额了。
你计提和发放都是一样的。
我是个体工商户没有一分钱
我是个体工商户没有以前年度损益调整科目
你好,你计提了100,但是发下去的只有99.99 你的应付职工薪酬应该有一个余额的。
对有一分,我冲未分配利润可以吗?
可以的,可以这么做的。