借库存现金贷主营业务收入、应交税费。

老师,别人在我们公司买了黄精茶300元,然后在银行写了现金缴款单300元,缴款部门写的财务部,款项来源写的是货款,这个分录怎么做
写会计分录,要写明细.1.接受投资的厂房一幢价值300000元。2、资本公积50000元转增资本3.向银行借款3年的借款20000元存入银行4.用银行存款归还8个月的借款5000元5.从银行提取现金1000元备发工资6.购进甲材料3000元,乙材料2000元,增值税650元,运杂费200元,材料未入库,开具商业汇票支付。(根据材料的买价分配采购费用)7.上述材料已入库,乙材料在运输途中发生合理损耗300元。8.开具转账支票偿还前欠星光公司货款6000元。9.与星河公司签订购料合同,用银行存款预付货款10000元。10.预付货款材料运到,增值税发票上注明价款8000元,增值税1040元。11.收到退回付款货款。12.财务部用现金购进办公用品300元13.用现金发放工资35000元。14.用银行存款支付水费,车间用5000元,行政管理部门2000元。15、分配本月电费,车间3000元,行政管理部门3000元。16.采购员王念预借差旅费2000元17.采购员王念回来报销差旅费2300元,单位用现金补付。
我们公司(小规模)租别人家的铺面,之前付了保证金,现在是用保证金抵5000 元抵扣房租,房租是 10000,不够的部分我们银行转账付款,然后人家现在开票过来给我们,这个账应该怎么做呢?
你好:老师:我们公司是-般纳税人,买了一台地磅,3月份付了订金3万,我当时记了:借:预付帐款地磅押金3万,货银行存款,这个月付了尾款47000元,我也收到了专票:金额77000元,金额68141.59元,税:8858.41元,请问现在怎么写会计分录
老师好!前任会计做的社保医保都不对,现在调整发工资分录,借方应发工资50000,贷方其他应收款代扣代缴个人部分+银行存款比借方少54元,银行存款数字是对的,现在会计分录怎么写?我不知道了!我是小白
老师,那银行收到这笔贷款没有银行的分录吗
你好,借银行存款,贷库存现金,再做一个这个。
老师,它这个不开票的,是不是直接借:库存现金,贷:主营业务收入
无票收入也有应交税费的。
也需要你申报增值税。
老师,那它这个应交税费是多少?开票给别人是9%.那是不是应交税费是24.77
精制茶的应该税率是13%一般纳税人。
老师,我们是中草药才~黄精茶,是9%吧
打错了老师,我们是中药饮片~黄精茶
你好,如果是中草药的9%的。