你好; 借管理费用-租赁费 贷其他应收款-押金; 银行存款

我们公司(小规模)租别人家的铺面,之前付了保证金,现在是用保证金抵5000 元抵扣房租,房租是 10000,不够的部分我们银行转账付款,然后人家现在开票过来给我们,这个账应该怎么做呢?
老师,您好,请问我们付了2个月的房租给13楼,但因为计划有变,我们只租了一个月,需要另租3楼,剩余一个月不给退钱,集团公司流程太慢了,说直接挪到3楼去,是同一家物业公司,只不过租金不一样,原来开的2个月13楼租金发票 我们已经抵扣了,现在的问题是,合同上没有问题,只不过我们先预付了没使用完,挪到其他办公室,这种需要物业出什么费用证明么,省得以后扯不清。因为3楼这里涉及保证金了,要签新合同,当时租13楼只是租2个月,所以不用给保证押金
老师, 请问下,我们是汽车租赁公司, 租给客户一台车, 租期是1年, 到那时客户租了几个月不要了, 然后在租之前付了1笔保证金5000元,我们本来应该退回, 但是因为违约了, 他们要给我们2000,从5000里抵扣的, 所以剩下的3000,怎么做账务处理呢?是需要开票对吗?开什么呢
我们是卖酒公司,入库金额8600元,之前做活动从厂家报账下来4752元抵扣商品成本记入‘其他应收款’,然后厂家从8600元又分出600元作为发货的保证金记入‘其他应收款’,贷方‘应付账款’=8600-4752=3848元,等到最后发货完毕厂家又把600元的保证金转入‘应付账款’,中间过程没有发生任何的现金、银行流水,如果没有保证金的情况下我是这样做的:借:库存商品8600 贷:应付账款 3848 其他应收款 4752 ,但是一但发生保证金就不知道怎么平账了,只知道最后一步转回保证金:借: 应付账款600 贷:其他应收款 600
老师,公司交电费我们帮隔壁厂我们共一个房东代缴电费,开了票来的,已做账银行也付款,一年账是做平的。现在是厂一年房租未交的,用代缴一年多代缴电费抵房租,每月都摊销了厂房租金是挂在预付账款里是负数(代表未付款79800元)。这笔摊销未付款用电费冲绡怎么做分录谢谢!
国外客户要样品,我们给他寄免费样品,他给我们支付运费,如何付款?
没有实操课怎么找不到。。。。
老师,是不是只有医院开具的临床试验费的费用发票才可以入账临床试验费吗
个税,财产转让,房产原值,扣除一般都是购买价款和相关税法。购买价款往往含增值税,那房产原值的增值税能扣吗?
@郭老师@郭老师@郭老师
小菜开的发票是几个点
老师,你好。想问一下,太原有分公司,报税是在天津,那五险一金在哪地做,哪儿交?公司售天然气。
老师我在计提契税时把它计入税金及附加了 现在汇算时提示我填的不堵意思就是跟之前实际 缴纳的税金及附加 核对不上 智能按照它给的金额申报 我这个该怎么填报 因为是去年的报表啊 把多出来的税金及附加怎么调整
老师,税务登记前取得的发票能入账吗
老师就是我这边有个员工他现在3月20号离职了,但是如果我现在没有停他的社保不记得去了,到4月2号才想起来,那4月份的社保就必须要交吗?
怎么是贷其他应收款呢?不是预付账款吗
你好; 你之前押金 支付出去 不是做的 其他应收款吗 ;
不是 我看科目余额表里面其他应付款都没有这个公司
你好; 那你之前做的那个科目; 就去冲贷方押金的开么即可
那不是要做两笔分录吗?一笔是冲保证金 一笔是付剩余的租金
你好; 你可以做一笔分录合并做 ; 也可以分别做两笔; 看你自己