你好,你的分录科目是正确的,怎么数据对不上呢

老师,我那个加计抵减10%.是12月份填的,分录应该怎么做,我单位没交过税,一般进项大于销项,不结转,我这个加计抵减怎么做分录,做到12还是1月
那我进项税1067811.97.销项税622403.38,我应该怎么做会计分录,下面是我去年做的
那我进项税1067811.97.销项税622403.38,我应该怎么做会计分录,下面是我去年做的,398807.99是我抵扣的
老师,我想问下,比如5月入账时候,进项税分录做借,应交税费-应交增值税(进项税),当月抵扣认证的时候我需要做什么分录吗,不做任何分录是不是进项就会一直累计下去呀?
我想问一下我是一般纳税人我当月的销项税额是1000进项税额是800,我3月份还有一张没有抵扣的进项发票300我这个月抵扣了,那我做账的时候会计分录应该怎么做对
老师,发票开了,但是不能报销,开票认又丢了一联,又补救措施吗?
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
老师,外贸型企业,要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底,这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗?
老师,个体工商户,报年报,经营所得这张表,有营业外收入,是不到30万不用交的税,做了营业外收入,是这样做吗?
做过出纳,只有初级,想做代理记账会计,是考中级还是先学实操
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
哪里的数据有问题,
进项税1067811.97.销项税622403.38,分录中不是这两个数
398807.99是去年的进项税额转出的金额吗
我打错了。
好的,把数据相应的修改下就可以
398807.99是2022年要抵扣的
分录科目都没有问题
但是为啥398807.99在进项税额转出去了
那实际这个金额是什么啊,是进项税额转出吗
398807.99是2022年要抵扣,我还没抵扣勾选。
年末转出,只是把除了未交增值税外有余额的增值税应交税费科目转到未交增值税转出
那就是我第三个分录是错的,直接删除?
398807.99那个分录个
嗯。如果没有进项税额转出,那第三笔就不需要写
进项税额转出是什么科目嘛。
这是不需要抵扣的进项税额
就这两个科目,剩余的进项税在转出未交增值税里,明年抵扣了怎么做
嗯,分录对,明年不影响抵扣的
那未抵扣的进项税在这个里面来了,对的不。
嗯,你的理解是正确的。