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那我进项税1067811.97.销项税622403.38,我应该怎么做会计分录,下面是我去年做的,398807.99是我抵扣的

那我进项税1067811.97.销项税622403.38,我应该怎么做会计分录,下面是我去年做的,398807.99是我抵扣的
2022-01-28 13:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-28 13:08

你好,你的分录科目是正确的,怎么数据对不上呢

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快账用户5832 追问 2022-01-28 13:08

哪里的数据有问题,

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齐红老师 解答 2022-01-28 13:08

进项税1067811.97.销项税622403.38,分录中不是这两个数

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齐红老师 解答 2022-01-28 13:09

398807.99是去年的进项税额转出的金额吗

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快账用户5832 追问 2022-01-28 13:09

我打错了。

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齐红老师 解答 2022-01-28 13:10

好的,把数据相应的修改下就可以

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快账用户5832 追问 2022-01-28 13:10

398807.99是2022年要抵扣的

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齐红老师 解答 2022-01-28 13:10

分录科目都没有问题

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快账用户5832 追问 2022-01-28 13:10

但是为啥398807.99在进项税额转出去了

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齐红老师 解答 2022-01-28 13:14

那实际这个金额是什么啊,是进项税额转出吗

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快账用户5832 追问 2022-01-28 13:14

398807.99是2022年要抵扣,我还没抵扣勾选。

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齐红老师 解答 2022-01-28 13:15

年末转出,只是把除了未交增值税外有余额的增值税应交税费科目转到未交增值税转出

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快账用户5832 追问 2022-01-28 13:16

那就是我第三个分录是错的,直接删除?

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快账用户5832 追问 2022-01-28 13:16

398807.99那个分录个

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齐红老师 解答 2022-01-28 13:22

嗯。如果没有进项税额转出,那第三笔就不需要写

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快账用户5832 追问 2022-01-28 13:22

进项税额转出是什么科目嘛。

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齐红老师 解答 2022-01-28 13:23

这是不需要抵扣的进项税额

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快账用户5832 追问 2022-01-28 13:23

就这两个科目,剩余的进项税在转出未交增值税里,明年抵扣了怎么做

就这两个科目,剩余的进项税在转出未交增值税里,明年抵扣了怎么做
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齐红老师 解答 2022-01-28 13:30

嗯,分录对,明年不影响抵扣的

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快账用户5832 追问 2022-01-28 13:32

那未抵扣的进项税在这个里面来了,对的不。

那未抵扣的进项税在这个里面来了,对的不。
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齐红老师 解答 2022-01-28 13:35

嗯,你的理解是正确的。

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 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2020-12-08
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