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老师,我那个加计抵减10%.是12月份填的,分录应该怎么做,我单位没交过税,一般进项大于销项,不结转,我这个加计抵减怎么做分录,做到12还是1月

2022-01-08 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 16:35

同学你好,只有交税时才能加计抵减,没有交税不抵减的;

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快账用户7291 追问 2022-01-08 16:35

麻烦你把我问得问题回答全

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快账用户7291 追问 2022-01-08 16:36

我应该怎么做分录加计抵减,,我进项大于销项不结转可以吧

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齐红老师 解答 2022-01-08 16:49

同学你好 加计抵减的分录是在交税时才做的,不交科不需要单独做分如 加计抵减分录 借,应交税费一未交增值税 贷,银行存款 贷,其他收益或营业外收入——加计抵减部分 我进项大于销项不结转可以吧——按销项金额做分录 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项

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快账用户7291 追问 2022-01-09 12:09

我加计抵减的分录做在几月份

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齐红老师 解答 2022-01-09 12:37

我加计抵减的分录做在几月份——是在交税的月份做,不交税不做

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快账用户7291 追问 2022-01-09 12:48

我12月填的表,1月申报,做在1月吗

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齐红老师 解答 2022-01-09 15:31

同学你好,您1月有交税款么,如果不交税,加计抵减是不做的

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相关问题讨论
同学你好,只有交税时才能加计抵减,没有交税不抵减的;
2022-01-08
同学你好 你有这个政策就直接做加计扣除的 不要管是不是进项大于销项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-03-16
冲减多做的加计扣除的金额既可以
2023-06-05
同学你好 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2023-01-11
您好,图片分录是错误,不需要全部结转应交税费应交增值税明细
2022-04-14
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