你好 要进入营业外收入的 这个没有区分啊,都是申请后才有的

老师,您好,税法上业务招待费是不能用于抵扣进项税的(用于简易计税项目、免税项目、集体福利或个人消费 非正常损失,贷款服务、餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务 不得抵扣)。然后我中秋节购买的月饼送给客户这一行为,也是可以计入业务招待费的。请问是视同销售吗?如果是视同销售,进项可以抵扣的。请问老师能仔细讲解我说的这两个业务有什么区别吗?
(2016年)下列选项中,可能影响在建工程项目成本的有( )。 A.工程物资期末计提的减值准备 B.在建工程项目取得的财政专项补贴 C.自然灾害等原因造成的在建工程的净损失 D.建设期间发生的工程物资盘亏的净损失 E.在建工程试运行收入 答案:BCDE 解析选项A,工程物资计提的减值准备计人“资产减值损失”科目,不影响在建工程项目成本 老师:B选项是借在建工程 贷其他收入?另外 E不应该是计入营业外支出,怎么是在建工程?
老师你好,我们公司现在所有的支出走的都是员工拿票回来报销的流程,(包括已付款的和未付款的),不过随着公司规模变大,开始有一些不是日常费用的一些业务上的采购,所以通过日常报销单和付款申请单区分,请问我应该按照属不属于日常的支出范围来划分还是是不是记进费用科目里面来划分呢?(比如购买固定资产是属于日常的报销吗?)
老师,您好,在建工程项目取得的财务专项补贴计入什么科目,有日常和非日常区分是吗
你好老师,我是工程项目下方的专业分包商,我这边记账科目可以用其他业务收入—服务收入吗?成本可以不计入在建工程,直接计入材料和人工成本吗?因为我原有的主营业务是租赁和销售,额外又增加了专业劳务分包。
税务局打电话来说我们2024年4月份的有一张酒的专票,抵扣了进项,让我们进项税额转出。电子税务局上怎么操作
老师,我有点不解,我们是餐饮管理服务企业,接事业单位食堂经营餐饮管理服务,也有只做单一管理服务的。其中学校食堂餐费选择2016-82文免税的,另外单位只是管理服务这个是交税的,这样理解正确的吗?
老师,我们要是2025年第四季度所得税为了少交点税,但是费用票又不够的话,1、能不能暂估费用入账?就是纯粹暂估费用比如办公费啥的?2、能不能12月份先计提工资管理费用入账。等26年1月再12月份计提的管理费用-工资红冲了?
老师你好,因为修建工程借的专项债,专项债的利息,应该进在建工程吗?
老师,软件开发公司销售软件,主营业务成本可以是哪些
老师,麻烦看看,24年多计收入。这个月调账,那我在填申报表时。不开票收入,和不开票税额,是不是不对应
我司是物流公司,打算注册一个小规模子公司来降低税负,把其中一部分业务放到那个公司,母公司投标给子公司做,这样做是否有税务风险?有没有更好的筹划思路?
老师,我们加油站加油满200送水或者纸巾,赠品要视同销售交增值税吗?有的说不交赠品和加油金额开在同一张发票上打折,有的说视同销售要交,到底怎么操作要不要视同销售交增值税,还有政策依据是什么,如果开在同一张发票上,赠品是要开货物名称然后打折还是把赠品金额加加油金额一起然后打折,麻烦老师一一回复,谢谢!
老师,我想咨询一下,我们用a公司的资质挂靠中标了一个项目600万,这个项目是a公司中标,但是还是我们垫资送货b公司,这个项目是我们采购后,然后销售给a公司,我们也和a公司签订了合同,但是a公司也是我们供应商,我们也挂了很多应付账款,现在款回来了,不晓得这个款应该怎么走了,
缴纳安全生产责任保险是进成本还是管理费用